梦碎长安
内部审计与外部审计如何合作
大型上市公司往往会花费高额的审计费雇佣信誉较好的会计师事务所负责财务报表的外部审计业务,以增强审计结果的可信赖程度,部分上市公司雇佣的会计师事务所还会出具内部控制审计报告。下面是我为大家带来的关于内部审计与外部审计如何合作的知识,欢迎阅读。
内部审计与外部审计如何合作?
大型上市公司往往会花费高额的审计费雇佣信誉较好的会计师事务所负责财务报表的外部审计业务,以增强审计结果的可信赖程度,部分上市公司雇佣的会计师事务所还会出具内部控制审计报告。同时,上市公司也往往会设置较规范合理的组织架构来负责内部审计业务,如董事会会下设审计委员会来指挥内部审计部门开展内部审计活动,同时监事会又能对董事会起到监督作用。虽然外部审计与内部审计二者的服务主体不同,但二者的目标与职能相通,审计的范围也有重复,那么外部审计与内部审计应该如何展开合作,从而达到既节省企业资源,同时又更好地实现审计目的的效果呢?
我认为二者可以在以下四个方面进行协作:内部控制评价、财务报表审计、经营业绩审计、揭示和防止舞弊审计。其中,内部控制评价是进行审计工作的基础,同时也是财务报表审计、经营业绩审计的必要准备环节;外部审计侧重财务报表审计,内部审计侧重经营业绩审计,揭示和防止舞弊审计是内部审计和外部审计共同关注的领域。
(一)内部控制评价
内部控制评价是内部审计的基本内容之一。当外部审计认为内部审计采用了适当的方法进行风险评估并能够提供内部控制健全的肯定的保证时,外部审计可以利用这一信息决定审计程序的'程度和范围,从而大大减少重复工作。
(二)财务报表审计
财务报表审计是外部审计的主要职能,但由于财务报表审计辐射面广,外部审计人员受成本和时间的限制,很难有效地控制审计风险。内部审计通常会进行一些相关的特定工作以保证编制财务报表的相关系统得到很好的控制,同时在风险评估中还会考虑影响财务报表的重大错误和违规事项。内部审计的这些工作可以为外部审计对财务报表发表意见所用,外部审计在实施审计程序以形成审计意见时,一定程度上会考虑和依靠内部审计对相关控制的评价意见和所作的特定检查工作。同时,在这方面内外部审计师也有机会进行联合检查,以服务于双方的目标。
(三)经营业绩审计
内部审计可以考虑把业绩评价作为日常系统审计工作的组成部分,或者被要求检查业绩评价系统,或检查业绩评价的结果。外部审计也可能被邀请对报告的业绩评估结果发表意见,如果能保证内部审计相关工作的标准,外部审计在一定范围内会依赖内部审计的活动,以减少所需的新工作量和避免审计活动的重复。
(四)揭示和防止舞弊审计
内部审计和外部审计都有责任阻止和发现舞弊。内部审计比外部审计在这点上承担着更广的义务和责任,它可以执行系统审计,包括对阻止和发现舞弊的内部控制的存在性和有效性进行审计,以及像考虑财务经营系统审计的常规风险一样考虑舞弊风险,内部审计也可以参与任何特定的舞弊的调查。外部审计则更为关注舞弊可能引起财务报表重大错报风险,外部审计在评估财务报表背景下舞弊风险时应考虑内部审计关于舞弊的检查活动。
以上四个领域,存在着内部审计与外部审计合作的实践机会,但内、外部审计能否在这些方面进行有效的合作,还取决于双方开展协调有效的审计服务的积极态度、经常性的磋商机制、正式和非正式的沟通等。因此,要保证内部审计和外部审计的有效合作,还有赖于建立起多维度的战略性协作的方式。
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誓言是尘世里最无望的期盼承诺是人世间最无谓的盼望
外部审计多为独立于政府机关和企事业单位以外的国家审计机构所进行的审计,以及独立执行业务会计师事务所接受委托进行的审计。对于聘请外部审计,首先是选择有资质、阅历和实力的中介组织;其次,有监督、查验外部审计质量的能力或标准;其三,一般组织形式是聘请外部审计参与政府审计项目而非独立执业;其四、明确法律责任、业务质量要求。
你有病我有药
查询上交所和深交所的网站,信息披露,查各商行的年报,里面有一个重要事项说明,其中有一段会是说明解聘聘任会计师事务所的情况说明。(以浦发银行2013年报为例),最后一句话就是审计费用哦。聘任、解聘会计师事务所情况 公司 2012 年度股东大会审议通过决议,续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为2013 年度外部审计师。根据财政部批复,普华永道中天会计师事务所有限公司于 2013 年 7月 1 日转制设立为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。根据财政部、证监会及国资委相关规定,“转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所”。据此,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任公司 2013 年度的外部审计师。公司 2013 年度按企业会计准则编制的财务报告和按国际财务报告准则编制的财务报告由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计费用合计为 690 万(包含中期财务报告审阅和年度财务报告审计)。公司 2013 年度内部控制评价报告由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计费用为 210 万。慢慢找吧,这个数字比较权威哦。满意请采纳。谢谢。(你的名字很有节奏感)