在会计上说飞机是什么

其实原来她的比我好
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那天有你的一瞬间那夜一个人的想念

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管理费用中的差旅费。

差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。

企业应通过“管理费用”科目,核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用,贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用,结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。

扩展资料:

差旅费的报销原则:

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支, 差旅费超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。

3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算。

4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。

报销相关的管理条例:

1、第二十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。

2、第二十三条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。

3、第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

4、第二十五条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

参考资料来源:百度百科-差旅费

参考资料来源:百度百科-中央和国家机关差旅费管理办法

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妖娆o

公司领导、办公人员出差,计入管理费用-办公费。

销售人员出差,计入营业费用-差旅费。

生产管理人员出差,计入制造费用-差旅费。

会计科目是对会计要素对象的具体内容进行分类核算的类目。会计对象的具体内容各有不同,管理要求也有不同。

为了全面、系统、分类地核算与监督各项经济业务的发生情况,以及由此而引起的各项资产、负债、所有者权益和各项损益的增减变动,就有必要按照各项会计对象分别设置会计科目。

设置会计科目是对会计对象的具体内容加以科学归类,是进行分类核算与监督的一种方法。

扩展资料:

报销程序:

1.报销费用的填制要求

a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

2.报销单据的审核

a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

3. 费用的给付

a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

4.费用报销单据的保管

a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存

参考资料来源:百度百科-报销

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战天下

飞机的根本作用是运输,一般情况下不具有增值功能,反而会贬值,就好像炸鸡腿它的作用是解馋和填饱肚子,如果放着不吃只会坏掉

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只有满满的疼

网络语飞机的意思,是指你原本在微信或者QQ群里,踢你出群的意思。如果你老是不说话或者没有参加什么群里组织的活动的话,群主就会把你T出去了。

其他网络语如下:

1、YYgq:奇怪,不直接说出想法或意思,而是用一些词来影射或暗示一些人或事,有一些小意思。

2、u1S1:有一个“说一”,有一个“说一”是用来反驳的,而且仍然有效。

3、XSWL:意思是“笑死我了”,通常用来评论有趣的事情。例子:昨天某某人走在狗屎里,还以为是巧克力,哈哈,XSWL!

网络用语:

网络语言有两种含义:一是与互联网和计算机技术及应用有关的术语和词汇;二是人们通过计算机和网络等媒介进行交流和表达活动的语言。

随着互联网的发展,网络语言是一种不同于传统平面媒体的新的语言形式。它以简洁生动的形式诞生,受到广大用户的青睐,发展迅速。

网络语言包括拼音或英文字母缩写。网络蠕虫最初主要采用具有特定含义的数字和生动的网络动画、图片,以提高网上聊天的效率或一些特定的需求,随着时间的推移,形成了特定的语言。互联网上出现的新词主要取决于它们的生命力,如果这些充满活力的网络语言经得起时间的考验,那么在它们建立起来之后,我们就可以接受它们。如果经不起时间的考验,很快就会被网友抛弃。

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他不及你

物尽其力属于,这个好说。

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爱我你会疼我不会怕疼

1、火车和飞机都是企业管理者和员工出差办事、探亲旅游、业务招待等主要乘坐的交通方式,火车票和飞机票也成为乘坐这些交通工具最有利的证据,同时在会计上也可以作为报销的一种凭证,税务部门也是认可这些票据,可以作为会计做账的一种直接依据;2、根据用途不一样,火车票和飞机票计入的科目也不一样,主要有以下几种情况:(1)管理人员出差办事的火车票和飞机票,可以计入管理费用——差旅费科目,销售人员出差办事的火车票和飞机票,可以计入销售费用——差旅费科目,生产车间人员出差办事的火车票和飞机票,可以计入制造费用——差旅费科目;(2)管理人员探亲旅游的火车票和飞机票,可以计入管理费用——福利费科目,销售人员探亲旅游的火车票和飞机票,可以计入销售费用——福利费科目,生产车间人员探亲旅游的火车票和飞机票,可以计入制造费用——福利费科目;(3)管理人员业务招待的火车票和飞机票,可以计入管理费用——业务招待费科目,销售人员业务招待的火车票和飞机票,可以计入销售费用——业务招待科目,生产车间人员业务招待的火车票和飞机票,可以计入制造费用——业务招待科目;

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把酒思伊

如果是销售人员外出,记营业费用-差旅费;

如果是管理人员报销,记管理费用-差旅费;

如果是生产工人报销,记制造费用-差旅费。

具体做在哪个会计分录需要根据出差人员的性质,明确机票费用发生的主体,发生的原因,做入相应的会计科目下。

扩展资料:

机票报销凭证

机票报销大致可分为两种情况:国内机票和国际机票。

在国内电子客票出票的同时,会产生一种被称为“航空运输电子客票行程单”。它可以替代传统机票,也可以作为法定的机票报销凭证。如果在需要报销的情况下,可以向国内机票代理索取。一般情况下,三十天内都可以成功索取到行程单。

与国内机票不同的是,在购买国际机票时,国际机票代理会提供发票,作为报销凭证。一般来说,正规的国际机票代理都会为旅客出具“国际航空旅客运输专用发票”。凭借这张发票,旅客就可以报销国际机票。也可以用机票加上电子客票行程单作为报销凭证(切记单独的国际机票电子行程单不可以作为报销凭证)。

在这里需要提醒的是,“航空运输电子客票行程单”只能打印一张。如果不慎遗失,是不可以挂失的。所以取回行程单后要妥善保存,避免造成损失。

参考资料:百度百科-差旅费

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