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应收应付会计需要工作认真细致,沟通能力强,能独立完成内、外部沟通事宜;以下是我精心收集整理的应收应付会计工作职责,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。
应收应付会计工作职责1
1、现金管理和报销款的支付;
2、对所有现金报销的单据要审核___的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否
有总经理签字和经办人员签字;
3、应收帐款立帐管理,建立客户应收款明细账,保证账实相符;
4、应收帐款帐龄分析, 对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐;
5、定期应收帐款管理报表的提供,关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
6、账务处理:现金记账,银行记账 ;
7、日常___登记和跟踪;
应收应付会计工作职责2
1、应收帐款立帐管理,建立客户应收款明细账,保证账实相符;
2、应收帐款帐龄分析, 对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐;
3、现金管理和报销款的支付;
4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性;
5、定期应收帐款管理报表的提供,关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
6、账务处理:现金记账,银行记账 ;
7、日常发票登记和跟踪。
应收应付会计工作职责3
1、负责应付账款的核算工作,核对和清理应付账目的全部账务;
2、负责发票的领取、开具、核销及相关税务工作;
3、依据财务制度审核应付单据,检查原始凭证的真实性、有效性、完整性;
4、完成领导日常临时安排的辅助工作。
应收应付会计工作职责4
1、负责应收、应付帐款用的内部数据核对
2、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作
3、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。
4、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析
5、会同有关部门拟定应收、应付、预付款项的核算和管理办法
6、财务经理交办的其他财务工作。
应收应付会计工作职责5
1.负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等
2.根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等
3.协助供应链或者供应商系统数据处理归集,特别是采购-入库-仓储-物流-销售基础数据包括但不限于收入、订单、产品、成本及费用的整理、收集核对及入账
4.每月按照集团或公司要求在一定时间内完成对应负责业务模块的结账工作
5.处理公司领导层管理需要的各项数据汇总
6.负责完成上级领导委派的其他工作
应收应付会计工作职责6
1、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。
2、应付金蝶云日常账务处理。
3、分公司报税及账务处理。
4、及时完善《金蝶商品档案-开票名称》和供应商发票的登记
5、增值税专用票发票勾选平台认证
6、催促已付货款供应商开具发票。
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应收会计需要沟通能力佳、执行能力强,能够自主安排工作事项。以下是我精心收集整理的应收会计工作职责,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。
应收会计工作职责篇1
1、 每日按照公司规定完成《日清日结监控表》,跟进门店现金房长短款差异处理并进行相关账务处理,确保营业款及时回收;
2、 每日关注收款方式变动情况,及时向门店了解相关营销活动,并进行相关账务处理;
3、及时完成应收账款的核对及核销;
4、每月完成银行对账,每月月结时依据出纳提供银行对账单,勾兑银行,编制《银行存款余额调节表》;
5、参与华南区门店现金房备用金盘点工作并出具现金盘点表;
6、每月及时准确地对储值卡相关业务进行账务处理;
7 、配合填制审计底稿数据及提供相关资料;
8、每日核对各门店POS收银数据,BW报表数据,SAP过账数据,编制《储值卡发行消费核对表》;
6、 负责凭证的打印、整理、装订和保管。
7、 完成上级领导分配的临时工作任务。
应收会计工作职责篇2
1、熟悉零售、店铺,能独立处理财务核算、业务对接工作;
2、负责编制应收会计凭证;
3、编制相关会计报表;
4、完成上级交办的其他工作。
应收会计工作职责篇3
1.根据销售合同核对发货与回款,核算发出商品、收入、应付账款科目。
2.及时完成各月应收账款的核款、对帐工作。
3.进行业务员应收账款催讨。
4.及时完成公司应收账款信用额度控制相关工作。
5.完成每月应收账款账龄分析表,发送给财务主管和销售部负责人。
6.协助公司应收账款管理制度的完善执行。
7.完成上级领导交办的其他工作。
应收会计工作职责篇4
1、负责境内&境外 英文销售合同的信息维护,公司国际贸易往来的英文合同的管理、登记、收入确认,开票及收款情况的整理、统计和分析工作。
2、负责与国际客户沟通,协调&管理国际客户的材料报销、统计及后续发票及收款工作。
3、负责境内&境外,收入&应收账款的账务处理工作。
4、负责监管分析境内&境外的收入及回款,定期编制账龄分析表,与境内&境外的销售团队沟通并及时催款,对收款情况进行统计、整理和分析。
5、负责客户的材料报销工作,对课题所耗费的客户指定材料进行统计,发送给课题负责人复核批准,并跟进后续的发票和收款工作。
应收会计工作职责篇5
1、审核标识事业部销售费用、工程费用、研发费用等,根据已付费用单据及时编制会计凭证;
2、审核申请表,定时开具,同时每月不定时统筹汇总各业务部开票情况,做好开票安排;
3、定期检查负责业务部的ERP出货、收款拆分;与业务进行销售确认、应收账款对账;
4、定时检查用友往来科目余额,应收款项的催收及清理、的催收;
5、及时编制上月应收管理报表,并检查汇总应收会计的应收管理报表;
6、用友收款、销售凭证的录入和合同整理归档、凭证装订;
7、标识事业部年度销售收入和费用预算;
8、月末检查用友凭证费用项目合理性并出具标识事业部财务管理报表;
9、完成上级领导临时安排的工作任务。
应收会计工作职责篇6
1、负责编制记账凭证,及对银行、往来票据账目的检查和审核;
2、审核、核对和管理公司各类发票、单据等,负责公司票据领购、保存和缴销工作;
3、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项;
4、负责应收账款、其他应收款等科目的管理;
5、负责应收账款、营业收入相关财务分析及测算;
6、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理;
7、完成领导交办的其他工作。
应收会计工作职责篇7
1、负责审核订单、出库单、回单,生成发票,记账凭证;
2、负责应收款项的结算工作,登记应收、复核销售应收账款记账凭证;
3、负责定期核对往来账,催收应收款项;
4、编制月度应收账款余额表及月度客户的应付返利明细表;
5、进行账龄统计和分析,为计提坏账准备提供必要信息;
6、对客户的信用情况进行整理和分析,为企业的的赊销政策提供依据;
7、报应收账款预警报告,跟踪出库单回签情况;
8、公司交办的其他工作。
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