海运公司应收会计职责

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应收会计需要工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。以下是我精心收集整理的应收会计岗位职责,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。

应收会计岗位职责1

1、收入和应收账款管理,定期完成与销售客户的对账工作,开具invoice、跟踪后续回款,发现账单异常并跟进确认;

2、承担公司部分记账工作,并协助完成合并报表数据;

3、协助部门负责人完善公司系统流程优化及数据统计,线上流程节点落地推动工作;

4、按时完成领导交办的其他工作。

应收会计岗位职责2

1、应收账款核销的准确性;

2、对账单的开据、收回、统计分析;

3、做好应收账款日常核对工作,及时将对账资料归档;

4、按收款明细编制会计凭证,并计入系统,保证数据准确。

应收会计岗位职责3

1、负责与供应商、客户的对账工作,按时准确地完成对账,及时跟踪回款;

2、核对应收账款,发现差异查明原因,沟通处理并核对账务;

3、负责就供应商、客户的账务相关需求与其他小组或公司其他相关部门对接;

4、对确实无法收回的应收账款及时查明原因,提出处理意见,按照规定经批准后执行;

5、优化对账流程,提高对账效率,对账单数据进行整理、分析、产出报告;

6、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据;

7、与各供应商、各部门保持良好合作关系。

应收会计岗位职责4

1、落实、执行公司应收及客户管理政策

2、及时、准确核销客户的帐款作业

3、确保应收工作品质达到公司要求

4、客户沟通的财务窗口

5、执行主管交待的工作

应收会计岗位职责5

1、负责安排电商各合作平台的对账及发票开具;

2、负责客户对账及支付宝收款提现等;

3、负责客户信用限额控制及账期管理;

4、财务资料的编制及归档管理;

5、电商各渠道发票申请及信息登记;

6、领导交代的临时性任务。

应收会计岗位职责6

1. 负责公司合同信息归档、OA合同信息完备、维护、日常发票开具、收款信息处理、账套凭证登记等相关工作;

2. 负责公司内部需求或外部机构单位关于合同资料、应收数据整理、报送传输等相关工作;

3. 及时跟进主管领导分配的临时性任务。

应收会计岗位职责7

1、门店货款核销,资金收入分析;

2、应收账款管理,欠款核查、账龄分析、余水核查;

3、门店系统管理;

4、门店盘点 。

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许官人白娘子

应收会计要做事认真细心、耐心。有良好的职业操守及团队精神,工作稳定,服从安排。以下是我精心收集整理的应收会计工作职责,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。

应收会计工作职责篇1

1、负责公司应收账款核算和管理;

2、及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度,定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况;

3、编制整理与应收账款相关的文件、报告;

4、定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;

5、负责合同管理;

6、领导交代的其他工作。

应收会计工作职责篇2

1、及时完成应收账款的凭证的编制。

2、及时完成各月应收账款的对帐工作。

3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导销售人员进行账款催讨。

4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。

5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。

6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

应收会计工作职责篇3

根据销售结算单核对所有信息及确认、开具 销 售 发 票,按照发票明细制成发票签收簿交国内销售及包装文员签收存档;

销 售 发 票 录入系统、月底核对销 售 发 票;

制作销售凭证、银行收款凭证;

核对销售合同信息,系统签收及跟进合同盖章,归档存放管理;

周三、周五核对欠款情况审批下周走货;

根据当月开票明细、当月暂估等做销售报告,DSO,应收帐龄分析,核对销售报告当月销售与系统、ERP销售科目金额一致、国内书刊及包装核对相符;

客户维护、建档;

应收帐款时时监管,每月定期跟进提醒营业人员催收;

装订凭证;

领导安排的其他工作;

应收会计工作职责篇4

1、负责准确核算客户应收账款及返利,及时开票、核销,统计逾期款。

2、按时完成部分月底结账对账工作。

3、积极完成因工作需要公司安排的其他工作任务。

应收会计工作职责篇5

1. 根据公司政策跟进客户应收款项

2. 了解客户付款流程并及时跟进回款进度

3. 与客户保持紧密联系,协调内部资源配合应收款项事宜

4. 按照公司流程核销收款

5. 在系统中进行发票数据的整理

6. 其他相关的财务工作

应收会计工作职责篇6

1.编制销售台账明细表,并分析产品数量差异,提出改进措施建议;

2.负责各基地发货、客退、结算数据与金额,提供差异数据并跟踪调整;

3.核对每月销售、收款情况,出具应收账款报表,定期与客户进行对账;

4.编制每月出入库产值报表、应收账款报表;

5.负责每月发票开具、抄报税工作;

6.建立客户档案、管理客户资信及赊销授信额度;

7.整理保管销售合同、运输合同、仓储费合同;

8.审核出入库环节仓库单据,确保数据准确性;

9.整理部门考勤记录并汇总提报管理部;

10.扫描当月供应商采购合同,并及时更新;

11.整理每月记账凭证并装订;

12。负责废品出售的称重监督工作,保证废品出售的公平公正性;

应收会计工作职责篇7

1、负责大客户月结对账工作,按规定时间向客户提交对账结果、对账单。

2、做好小客户日常单据、费用核对工作,及时将单据归类保存。

3、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作。

4、能负责对帐龄较长的客户进行重点跟踪,及时查明原因并向部门领导汇报;有对逾期账款的催收工作能力。

5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表,按月提交分析类报表、帐龄分析报表。

6、费用单据审核,根据合同协议,按实际情况查实费用发生的真实性、合理性。

7、跨部门单据领出、交回等管理能力,沟通能力强、责任心强。

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貌美如花的男人

1、负责销售订单审核与核对,确保内容正确无误;

2、协助监督管理库存商品,确保库存商品安全、准确;

3、及时准确地记账,核算应收款项,确认收入、收到货款冲销应收账款,负责责任客户催款等;

4、出具财务对账单,出具应收账龄表、等其他内部管理报表工作;

5、协助上级交办的其它各项财务工作。

1.审核订购书、加盟合同(纸质与OA中各节点的审核);

2.加盟商收款、回款查询,开具收据;

3.加盟商应收账款管理,录入回款以及应收项目;

4.提供相应的加盟商回款数据报表;

5.销售人员奖金的计算;

6.单据审核与凭证录入;

7.加盟合同台账的登记,合同、订购书的保管。

1、及时完成应收账款的凭证的编制。

2、及时完成各月应收账款的对帐工作。

3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。

4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。

5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。

6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

1. 对销售合同执行情况进行跟踪管理,对每个客户的往来建立台账管理,配合销售部门核对每个客户的.往来情况;

2. 认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作并登记应收款明细台账(按合同号);

3. 保证应收账往来的准确性、及时性;应收账款每月要与客户对账一次(要有客户确认的对账单);

4. 每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月10日前向部门主管递交一份应收账款分析明细表;

5. 对应收账款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对账,查明原因并向领导汇报。

1、登记销售部跟单文员送交的发货签收单,并根据编号登记入账,整理归档,发现缺编号的则需催促销售部跟单文员跟踪归回,并将签收单的型号、规格、业务员名称、合同编号、签收单里所配附件逐一登记入账

2、整理合同

以财务部收到合同的先后顺序为基础编号归类存档,合同对照发货签收单,将其结算方式、签约时间、规格型号、数量、单价等登记入账,根据合同的约定方式和归还方式追收货款。

3、开具开票

根据跟单员提交的发票申请单的内容进行审核,相关人员开完发票后,根据发票开具的日期、金额、发票类型及发票号码登记在其发生的业务里。

4、收款台账及凭证处理

根据出纳每天登记的收款情况,对照该笔的销售登记入账,

5、协助追款

若即将到期的货款或已经超期的货款,需向还款单位发催款函和对账确认函,并及时提醒我司业务员向还款单位催收已到期货款。根据不同客户的需求,配合业务员向客户提供相关资料追回货款。

6、对账

根据收款台账定期与业务部对账。

6、熟悉财务ERP系统。

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1、熟悉国家会计准则以及相关的财务 、税务、审计等法规政策 。

2、应收账款管理 ,审核业务合同按照流程和标准执行 ,与客户对账并结算应收应付款项

3、负责市场费用 、客户核销费用整理及复核工作 。

3、跟踪未开票收入 ,安排开具发票并跟踪已开票收入回款情况 ,应收款的跟踪收款

4、制定和完善业务流程 , 协助公司应收账款管理制度的完善及执行 ;

1、对所辖客户应收账款的日常管理,督促业务部门及时回款,避免资金风险;

2、按公司规定流程及结账时间办理销售结算业务,完成账务处理,要求帐务结算符合规定且准确无误,账务处理及时正确。

3、定期核算对帐务,确保帐证、帐实相符,无未处理帐务,无不明原因差异;

4、接公司规定管理各类票据、凭证,并及时入帐、存档、登记;

5、协助业务人员每月与所管辖客户对发生额、回款额、余额进行沟通核对,协调处理差异,确保帐相符。

6、完成领导交办的其他任务。

1、根据公司业务的需要及时进行增量、申购事项。

2、每月根据业务需要,按时开具发票。

3、每月出具应收账款相关报表,与业务部门核对应收帐款,确保账实相符,根据账龄分析表及时提出预警。

4、根据公司制度及财税法律法规审核市场人员差旅费、招待费报销单等费用,编制费用报表。

5、负责子公司全盘账务处理。

6、协助上级处理临时事项。

1、负责产品成本预算;

2、实际产品成本核算,成本分析;

4、成本费用归集与核算;

5、制作相应的会计凭证;

7、对每批订单做利润核算(包括单个产品生产、成本的核算)

8、各部门的日常费用审核;

一、按照《企业会计制度》和公司财务管理制度的要求,掌握有关销售核算方面的制度规定,负责公司销售和应收款会计事项的核算和管理工作;

二、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐;

三、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报;

四、负责应收帐款帐龄分析;

五、对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通;

1. 负责日常费用报销单据及付款单据的审核及相关流程、帐务处理;

2. 负责财务软件凭证录入及账务处理,定期整理、装订会计凭证等财务资料;

3. 负责销售数据的录入、核对,销售合同、送货单等相关资料的收集整理、存档,每月与客户对账、提醒、协助业务回款;

1、应收账款对账,催账工作,完成应收量化指标;

2、应收账款核销,及应收记录维护;

3、每月制做应收报告及反馈给领导;

4、制作月末预收账款余额表,代垫余额表;

5、拜访客户,并提交制式化报告。

1、统筹管理公司应收账款工作,含报表出具、分析、过程管理;

2、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;

3、收集、研究商超合同条款合理性,扣款准确性,索赔、特殊事项、费用等及时反馈并跟进;

4、根据新收入准则确认收入、应收及内部交易核对,开票;

5、对于异常事项(毛利率、欠款、费用)跟进沟通解决;

6、与各部门保持良好互动,规范各渠道款项的正常运行;

7、审核各项支出及报销,严格按照财务制度控制公司成本费用;

8、完成领导安排的其他工作

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