会计科目增加不了

咱能不逗吗
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厕所里唱国歌这叫有胆升国旗唱征服这叫爱国

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那就把有关主营业外收入的所有凭证都删掉,不然是不能增加的你的账是今年建的 还是以前年度建的 如果是今年建的还是没有用的话 我就不了解了 如果是以前年度建的 必须以前年度的也得删啊 可是 根本不可能不是吗 你跟你们软 。件的服。务。人。员咨询一下吧

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我的少年他爱笑

期初余额是前期录入的,你这边有月结或操作是不能修改的。

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我喜欢你不喜欢我喜欢的人

结账以后应付款模块就不能增加了,取消应收款结账就可以增加应付款期初余额了。还可以先将应付账款挂上辅助核算再录入期初余额,方法如下:1、点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”2、选择“应付账款”点击‘修改’,勾选“供应商往来”3、点击“总账”-“设置”-“期初余额”4、双击“应付账款”的“期初余额”5、点击‘增加’输入应付账款明细余额6、点击‘退出’即可。期初余额:期初余额反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果。期初余额应以客观存在的经济业务为根据,是被审计单位按照上期采用的会计政策对以前会计期间发生的交易和事项处理后的结果。期初余额与注册会计师首次接受委托相联系。广义地讲,注册会计师无论是首次接受委托对被审计单位的财务报表进行审计,还是执行连续审计业务,都会涉及期初余额审计。但在连续审计业务中,注册会计师在当期审计中通常只需关注被审计单位经审计的上期期末余额是否已正确结转至本期,或者是否在适当的情况下已作出调整或重新表述,很少需要再实施其他专门的审计程序。拓展资料:期初余额查证方法如果检查人员已经查明上期的试算平衡表中期末余额借方合计与贷方合计相符,则可以初步断定本期可能存在编表时数字抄写的错误;这时,应将上期试算平衡表的期末余额借贷两方的合计分别与本期试算平衡表的期初余额借贷两方的合计进行核对,如果发现有一方的合计在两张试算平衡表上不一致,而另一方一致,则不一致的一方可成为查证的线索,可将此方的账户余额逐个核对,最后,可以找出差错之处(即在两张表上不一致的某个账户的某方的余额)。如果采用上述方法查证后,两表上相同账户的余额也是一致的,可以再对两表上的余额合计的计算是否正确进行验算,如果仍发现是相符的,则可采用将上期试算平衡表上的各账户余额直接与各总分类账户的实际余额进行核对的方法进行查寻,在正常情况下,除非账户上余额计算差错以及发生额过账差错的波及性影响,编表时的转记差错都能被揭露出来。

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宠我吧

在用友T3中想在主营业务收入下增加二级科目,可是一直显示上级已用,不能添加,可以把该科目已经做账的全部用其他科目代替,再去增加二级科目就可以了,增加好之后,再用主营业务收入二级科目改回原来替代的科目。

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你是我的情敌

先将应付账款挂上辅助核算再录入期初余额。1、点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”,选择“应付账款”点击‘修改’,勾选“供应商往来”2、点击“总账”-“设置”-“期初余额”,双击“应付账款”的“期初余额”,点击‘增加’输入应付账款明细余额,点击‘退出’即可。中兴通

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