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你好再见谢谢
一、审核原始凭证、记帐凭证是否合法,内容是否真实,手续是否齐备,数字是否正确,会计处理是否准确。二、对审核过程中发现的问题和差错,及时查明原因并通知有关人员进行更正和处理。三、负责往来款项的清查与管理,定期做好望来款项的催收工作。四、负责财产物资的清点与盘存工作,做到帐帐相符、帐实相符。五、负责做好各类票据的购买、领用、保管、稽核工作,及时办理收费许可证年检。六、负责检查各二级核算部门的会计资料,收集有关会计信息,及时向领导提供相关会计资料。七、协助内部审计机构、外部审计单位开展财务审计。八、积极完成领导交办的其他工作。
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报销单中的审批人,一般是领导,是批准人。审核,财务审核员,一般是办公室主任或会计(主管)。证明或验收,事项的证明人,一般是物品的保管员或者是经办人。经手就是办事的经办人。拓展资料:一、报销费用的填写要求1.费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处。2.将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。3.用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。4.采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。5.非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。6.外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。二、报销单据的审核1.费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。2.财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。3.经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。单位费用报销单下边有审核,会计应该在审核处签字或盖章。一般公司会计人员先审核原始单据,如果原始单据填写无误在单据下边审核处签字或盖章,再交给上级财务主管或会计主管审核签字或盖章,由业务部门和财务部门都审核通过的费用报销单据交给出纳,由出纳支付给填报人。