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时光良人
不是,如果你当期增值税申报里没有留抵税额的话或者说是留抵税额小于你出口应退税额100*13%的话是没有退的或者是只退你留抵部分
眼泪难咽
以上分录中,最后一条分录有错,应为:(5)收到出口退税款时,做如下会计处理:借:银行存款5贷:应收出口退税5(计提时做的什么应收项目,收款时就冲抵什么项目)以下这笔分录做不做,进项税都可以留到下月继续抵扣,因为它并不影响应交增值税的期末余额借:应交税金--应交增值税(出口抵减内销应纳税额)5贷:应交税金--应交增值税(出口退税)5
一粒尘埃
借:应收出口退税 120000应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)80000 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 200000
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