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渐起
1、主要负责销售业务及客户的管理; 2、包括销售货款尤其是对未达账的管理和对账的工作; 3、协调与出货仓的管理工作,如出货单、本单位发票、收入的核对,做好与出纳的沟通协调; 4、向直接主管会计负责。
清酒呛泪
1、负责销售订单审核与核对,确保内容正确无误;
2、协助监督管理库存商品,确保库存商品安全、准确;
3、及时准确地记账,核算应收款项,确认收入、收到货款冲销应收账款,负责责任客户催款等;
4、出具财务对账单,出具应收账龄表、等其他内部管理报表工作;
5、协助上级交办的其它各项财务工作。
1.审核订购书、加盟合同(纸质与OA中各节点的审核);
2.加盟商收款、回款查询,开具收据;
3.加盟商应收账款管理,录入回款以及应收项目;
4.提供相应的加盟商回款数据报表;
5.销售人员奖金的计算;
6.单据审核与凭证录入;
7.加盟合同台账的登记,合同、订购书的保管。
1、及时完成应收账款的凭证的编制。
2、及时完成各月应收账款的对帐工作。
3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。
4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。
6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。
1. 对销售合同执行情况进行跟踪管理,对每个客户的往来建立台账管理,配合销售部门核对每个客户的.往来情况;
2. 认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作并登记应收款明细台账(按合同号);
3. 保证应收账往来的准确性、及时性;应收账款每月要与客户对账一次(要有客户确认的对账单);
4. 每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月10日前向部门主管递交一份应收账款分析明细表;
5. 对应收账款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对账,查明原因并向领导汇报。
1、登记销售部跟单文员送交的发货签收单,并根据编号登记入账,整理归档,发现缺编号的则需催促销售部跟单文员跟踪归回,并将签收单的型号、规格、业务员名称、合同编号、签收单里所配附件逐一登记入账
2、整理合同
以财务部收到合同的先后顺序为基础编号归类存档,合同对照发货签收单,将其结算方式、签约时间、规格型号、数量、单价等登记入账,根据合同的约定方式和归还方式追收货款。
3、开具开票
根据跟单员提交的发票申请单的内容进行审核,相关人员开完发票后,根据发票开具的日期、金额、发票类型及发票号码登记在其发生的业务里。
4、收款台账及凭证处理
根据出纳每天登记的收款情况,对照该笔的销售登记入账,
5、协助追款
若即将到期的货款或已经超期的货款,需向还款单位发催款函和对账确认函,并及时提醒我司业务员向还款单位催收已到期货款。根据不同客户的需求,配合业务员向客户提供相关资料追回货款。
6、对账
根据收款台账定期与业务部对账。
6、熟悉财务ERP系统。
&应收会计工作职责精选范例集锦
1、熟悉国家会计准则以及相关的财务 、税务、审计等法规政策 。
2、应收账款管理 ,审核业务合同按照流程和标准执行 ,与客户对账并结算应收应付款项
3、负责市场费用 、客户核销费用整理及复核工作 。
3、跟踪未开票收入 ,安排开具发票并跟踪已开票收入回款情况 ,应收款的跟踪收款
4、制定和完善业务流程 , 协助公司应收账款管理制度的完善及执行 ;
1、对所辖客户应收账款的日常管理,督促业务部门及时回款,避免资金风险;
2、按公司规定流程及结账时间办理销售结算业务,完成账务处理,要求帐务结算符合规定且准确无误,账务处理及时正确。
3、定期核算对帐务,确保帐证、帐实相符,无未处理帐务,无不明原因差异;
4、接公司规定管理各类票据、凭证,并及时入帐、存档、登记;
5、协助业务人员每月与所管辖客户对发生额、回款额、余额进行沟通核对,协调处理差异,确保帐相符。
6、完成领导交办的其他任务。
1、根据公司业务的需要及时进行增量、申购事项。
2、每月根据业务需要,按时开具发票。
3、每月出具应收账款相关报表,与业务部门核对应收帐款,确保账实相符,根据账龄分析表及时提出预警。
4、根据公司制度及财税法律法规审核市场人员差旅费、招待费报销单等费用,编制费用报表。
5、负责子公司全盘账务处理。
6、协助上级处理临时事项。
1、负责产品成本预算;
2、实际产品成本核算,成本分析;
4、成本费用归集与核算;
5、制作相应的会计凭证;
7、对每批订单做利润核算(包括单个产品生产、成本的核算)
8、各部门的日常费用审核;
一、按照《企业会计制度》和公司财务管理制度的要求,掌握有关销售核算方面的制度规定,负责公司销售和应收款会计事项的核算和管理工作;
二、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐;
三、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报;
四、负责应收帐款帐龄分析;
五、对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通;
1. 负责日常费用报销单据及付款单据的审核及相关流程、帐务处理;
2. 负责财务软件凭证录入及账务处理,定期整理、装订会计凭证等财务资料;
3. 负责销售数据的录入、核对,销售合同、送货单等相关资料的收集整理、存档,每月与客户对账、提醒、协助业务回款;
1、应收账款对账,催账工作,完成应收量化指标;
2、应收账款核销,及应收记录维护;
3、每月制做应收报告及反馈给领导;
4、制作月末预收账款余额表,代垫余额表;
5、拜访客户,并提交制式化报告。
1、统筹管理公司应收账款工作,含报表出具、分析、过程管理;
2、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;
3、收集、研究商超合同条款合理性,扣款准确性,索赔、特殊事项、费用等及时反馈并跟进;
4、根据新收入准则确认收入、应收及内部交易核对,开票;
5、对于异常事项(毛利率、欠款、费用)跟进沟通解决;
6、与各部门保持良好互动,规范各渠道款项的正常运行;
7、审核各项支出及报销,严格按照财务制度控制公司成本费用;
8、完成领导安排的其他工作
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应收会计需要具有较强的财务风险控制意识与能力,敏感的数据管理和数据分析能力,主动识别和解决问题的能力;以下是我精心收集整理的应收会计工作职责,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。
应收会计工作职责篇1
1.处理应收账款交易,确保有效执行公司的应收账款管理政策与业务流程的执行;
2.按月编制应收帐款与账龄分析表,控制应收账款余额,及时催款、加速资金回笼,对收款过程中发现的问题及时汇报,并与相关部门协调解决;
3. 按月进行销售分析;
4. 完成销售结账工作;
5. 编制收入及应收有关记账凭证;
6. 更新客户信用等级、客户档案的审核等;
应收会计工作职责篇2
1、 完成项目应收现场工作 合同台账维护、根据ERP系统发单、收款情况查询、开具收据发票、应收账务处理;
2、 报账系统发票核验;
3、 凭证的整理装订工作;
4、 在其工作时间内安排的其他合理工作。
应收会计工作职责篇3
1、负责电商平台销售数据的整理分析、各销售指标的核算分析;
2、负责各电商平台各项费用的整理分析及监督管控;
3、负责电商订单放款、退款闭环的监督,以及及时核对应收账款的到账情况及确保余额准确性;
4、线上物流对账及账务处理;
5、负责数据的统计整理及经营分析;
6、负责所担任岗位的工作优化;
7、领导交待的其他事项。
应收会计工作职责篇4
1.协助制定应收办法、应收指标、销售回款指标、系统应收流程等;
2.客户应收项目审核;
4.进行应收账款日常管理,包括客户档案维护,数据分析,核对科目及时对接业务部门的应收款回款工作;
5.分析垫付款回收现状,并执行落实催款和相关跟踪工作;
6.利用内部工具进行监测,及时识别应收账款风险,与业务人员及时沟通。
应收会计工作职责篇5
1. 负责收入核算相关工作,包括收入确认、应收账款核对等,确保收入数据的准确性;
2. 核对并确认客户回款,及时进行应收账款核销,出具应收对账单,督促销售回款;
3. 负责客户退货退款的审核及账务处理;
4. 分析应收账款账龄,对应收账款金额较大、账龄较长客户进行重点跟踪,及时与客户对账并查明原因;
5. 负责公司国内外关联方交易核算、对账;
应收会计工作职责篇6
1、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。
2、做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档。
3、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报。
应收会计工作职责篇7
1、负责登记应收订单,整理报关单、税务资料;
2、跟进公司应收账款,核对应收账款;
3、应收账款及回款的系统录入;
4、协助上级做好应收账款管理工作,按时完成应收账款相关报表;
5、上级安排的其它工作。
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