我百毒不侵却为你动心
现金收款 现金付款 银行收款 银行付款 转账等凭证都必须交给会计做账,发票也要交给会计做帐。出纳月底要把现金、银行存款、票据都要和账目核对一致,有差距找出原因,看是不是时间差还是其他原因?其实出纳应做到日清月结。每逢月底要进行仔细的对账,确保每笔现金和银行存款都能账账相符、账实相符。
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出纳的现金账,不用过账给会计。1.但是每月末结完账,要把现金和银行日记账的余额、发生额和累计数,与会计的总账核对。做到总账和明细账相符。2.而且还要去银行打钱银行对账单,对于账面的未达账项做银行存款余额调整表,并查明原因。3.清点现金库存和现金日记账做到账实相符。这就是出纳应该做的工作。