手心温度
穿行测试的方法步骤 注册会计师在了解内部控制时,可以观察被审计单位的生产经营活动,检查文件、记录和内部控制手册,阅读由层和治理层编制的报告,实地察看被审计单位的生产经营场所和设备,追踪交易在财务报告信息中的处理过程穿行测试。1、先将公司规范某项经济业务行为的制度按业务流程的方式描述出来;这表明公司的该项经济业务应该都是按所描述的业务流程运行的。2、抽取某几笔业务样本;3、要求受监察的单位提供所有所抽取业务样本的运行记录;4、按照流程环节,描述样本业务的实际运行情况;5、对照流程环节与要求,比较并记录没有做到位的地方。
原谅我性格古怪无人疼爱
2022年注册会计师考试时间: 2022 年9月16日 、17日、18日
2022年注册会计师全国统一考试大纲将增加注册会计师应具备的执业技能的总体描述。
据悉,第十四届注册会计师考试委员会第三次全体会议上审定,2022年注册会计师考纲,按照通行考试大纲模式,参考国外同类考纲模式,增加注册会计师应具备的执业技能的总体描述,同时在每一科目中增加通过该考试科目应具备的基本技能的表述,并增列相关参考法规。
2022年9月,有8万人参加了全国注册会计师考试。通过考试的考生中,会计16918人,占总数的22%;审计7372人,通过率93%;财务成本11294人,通过率92%;经济法14624人,通过率47%;税法21498人,通过率19%
2022年注册会计师报名注意事项(FLASH版)
动人谎言
注册会计师应当获取层声明书,这是注册会计师应当获取的审计证据之一,而审计报告日和完成审计工作日通常一致,也就是说截止到完成审计工作日,注册会计师应当将审计证据获取到,这其中包括了层声明书,因此在一般情况下层声明书日和审计报告日一致,这个描述是考虑了特殊情况下的情形,所以有这样的描述内容,但不管如何,层声明书日不能迟于审计报告日。否则就没有获取的必要了。
我手好冰我给你暖
注册会计师在了解内部控制时,可以观察被审计单位的生产经营活动,检查文件、记录和内部控制手册,阅读由层和治理层编制的报告,实地察看被审计单位的生产经营场所和设备,追踪交易在财务报告信息中的处理过程穿行测试。
1、先将公司规范某项经济业务行为的制度按业务流程的方式描述出来;
这表明公司的该项经济业务应该都是按所描述的业务流程运行的。
2、抽取某几笔业务样本;
3、要求受监察的单位提供所有所抽取业务样本的运行记录;
4、按照流程环节,描述样本业务的实际运行情况;
5、对照流程环节与要求,比较并记录没有做到位的地方。