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简介:天健正信会计师事务所有限公司已于2022年6月18日与京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,合并的形式是以京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)为法律存续主体,合并后事务所更名为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”
法定代表人:李小宁
成立时间:2022-05-23
工商注册号:450103202247310
企业类型:特殊普通合伙企业分支机构
公司地址:南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心32层3210-3211、3222-3224、3227号
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华南地区民营中小企业可通过“财务总监MBA课程高级研修班”的学习培养财务者从普通的“财会专员”转变成为企业的“财务官(CFO)”,从财务战略、税务筹划、风险管控、投融资并购、企业上市等度,实现企业财务及企业战略的价值提升。
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财务战略及实务:企业财务战略、中小企业财务中的问题及对策、全面预算、成本观念变革与技术创新、流的有效及控制、报表分析与业绩评价
税务风控:纳税筹划与风险控制、企业内部控制与风险、新会计准则下的企业盈余
企业投融资:中小企业的投融资、投资项目经济评价
财务综合运营:如何成为一名优秀的财务总监、经营全环节财务管控与价值创造、高级财务分析沙盘模拟训练
核心师资:
曾建斌:广州理道财税咨询有限公司首席顾问,财税专家
霍振先:国际职业训练协会认证讲师,中国注册会计师协会会员,多家企业高级顾问
贾虎:华南理工大学学(投融资)博士,中国注册会计师、国际会计师(AIA)公会特聘讲师
崔凯:学博士、北大纵横咨询集团合伙人
刘娥平:中山大学金融投资研究中心主任,中山大学学院教授
陆正华:华南理工大学工商学院副教授,博士、注册会计师(CPA)
裴章先:实战派高级培训师,沙盘培训专家
肖旭东:安德网创始团队成员,中国财务十强讲师
赵仲杰:中国注册会计师、注册税务师、国内著名实战型财税专家
杨立国:国际注册咨询师(C),中国注册会计师(CPA);工商硕士(MBA)
陈光:财经大学经济学院副教授,背景财经研究院副教授
增值服务:财务热点专题论坛、流游戏、实落地学习沙龙
学习历程:开学典礼、拓展训练、课堂剪影、财务总监班专属论坛、企业走访、专题研讨会、流游戏、运动会、同学会年会、结业典礼
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当个圈外人
张世新教授,2022年6月获得硕士生导师资格并承担研究生企业市场营销研究课程,参获“三育人”奖,担任兰州理工大学国际经济学院工商系主任,现为兰州理工大学国际经济学院教授。
张巧良教授,,山西襄汾人,中员,兰州理工大学国际经济学院,教授,注册会计师,澳大利亚国家会计师协会会员,硕士研究生导师。主要研究方向为公司理财与内部控制。
以上两位应该算是最好的导师了,其他还有王富华,严复海,王富华,王琳 ,申风平,
王宗光, 何伟平 , 牛成喆 , 安世民 ,王正军 ,王建华等几位教授。
应该说选择余地还是比较大。
女帝霸气王
1、英文期刊论文
(1)Wu Qinghua, Wang Pingxin, Ding JuMin,2022,The Determinants of timeliness of financial reporting : Evidencefm China[C],2022 InternationalConference on Services s and Services Mament ICSS05,IEEE-PROCEEDINGS: 440-444,ISBN:0-78-3-8971-9(EI和ISTP同时收录)。
2 Wu Qinghua, Wang Pingxin, Yin Junming,2022,Audit commi, Board Charactestic and FinancialReporting Quality——A Research Based on the Secuty Market[J],《Fntiers of Business Research in China》, 3:385-400
3Wu Qinghua,Wang Pingxin, 2022, TheEffect of dit opinions and earnings surpses on theTimeliness of Financial Reporting: Empical Evidence fm China’s listedcompanies[C],2022InternationalForum of Information s Fntiers。(4)Tian Gaoliang,WuQinghua,Wang Fangjun,2022,Ultimate pperty ght, exertion methods of contlght and governance demand of dit commi —— An empical research basedon Chinese listed companies,2022 AAAAnnual Conference(入选2022年会计学会年会), Anaheim, CA,August, 2022。
(5)Charlie X Cai, Michael JHiller, Qinghua Wu, 2022,Agency Costs ofOwnership: AStudy of Voluntary Audit Commi Formation in China,AAA AnnualMeeting(入选2022年会计学会年会)。
(6)CharlieX Cai,Gaoliang Tian,QinghuaWu,2022,Agency Costs ofOwnership: A Study of Voluntary AuditCommi Formation in China,SSRNonline 曾下载量排名全球前十。
2、国内权威(重要)期刊论文
(7)吴清华、田高良,2022,终极产权、控制方式与审计委员会治理需求,世界,9:124-137
(8)戚振东、吴清华,2022,绩效审计:国际演进及启示,会计研究,2:72-82
(9)王平心、吴清华、叶小青,2022,审计委员会治理:防范校企合作创新中逆向选择风险的作用,工程学报,1:134-137
(10)裘宗舜、吴清华,2022,审计抽样技术之创新——货币单位抽样,审计研究,2:3-6
(11)吴清华,2022,作业与作业链绩效:经济效益审计新思维——兼及内部审计职能的嬗变,审计研究,3:83-88(全文被收录于刑俊芳主编:《效益审计中国模式探索》,中国财政经济出版社,P521-535)
(12)吴清华、王平心、冯均科,2022,审计委员会之治理效率:实证文献述评与未来研究方向,审计研究,4:72-82,19
(13)殷俊明、王平心、吴清华,2022,成本控制战略之演进逻辑:基于产品寿命周期的视角[J],会计研究,3:53-58
(14)吴清华、王平心、丁菊敏,2022,基于作业价值分析的价值链:一个理论框架,评论,4:27-31
(15)吴清华、王平心、殷俊明,2022,审计委员会、董事会特征与财务报告质量——一项基于中国上市公司的实证研究,评论,7:49-56
(16)吴清华、王平心,2022,公司盈余质量:董事会微观治理绩效之考察——来自我国董事制度强制变迁背景下的经验证据,数理统计与,1:30-40
(17)吴清华,2022,引领金融资产公司科学发展的统领文件——解读《金融资产公司并表指引》,评论,录稿
3、中国社会科学引文索引(CSSCI)期刊论文
(18)殷俊明、王平心、吴清华,2022,平衡计分卡研究综述,经济,2:44-49
(19)吴清华、方宝璋,2022,论会计的适度稳健原则及在我国企业的实现,当代财经,2:76-78
(20)裘宗舜、吴清华,2022,财务报告质量评估:一种整合的观点,当代财经,2:51-55
(21)王平心、吴清华、殷俊明,2022,审计委员会之弱化治理效应:一种理论假说及其证据,西安交通大学学报(社会科学版),1:37-42
(22)吴清华、王平心、王颖,2022,审计委员会的财务效率:制度成因与改革路,西安交通大学学报(社会科学版),3:13-19
(23)何燎原、吴清华,2022,内部控制之理论框架——基于业务流程观下的重新审视,财经大学学报,2:71-75
(24)吴清华、王平心,2022,基于博弈的审计委员会治理效应分析,山西财经大学学报,2:137-140
(25)殷俊明、王平心、吴清华,2022,基于竞争战略的预算差异分析:模型与案例,科技进步与对策,7:78-80
(26)殷俊明、王平心、吴清华,2022,作业成本法和产出成本法用于产品组合决策的比较研究,科技进步与对策,10:100-102
4、全国中文、经济或会计类核心期刊论文
(27)吴清华,2022,谨慎原则的适度及其量化,财会月刊,A2:52-53
(28)吴清华,2022,关于资产会计核算的改进,四川会计,12:16-17
(29)吴清华,2022,WTO呼唤会计教育全球化,四川会计,10:53-54
(30)吴清华,2022,公司治理环境下集团公司内部审计运作模式研究,上海立信会计学院学报,2
(31)吴清华、裘宗舜,2022,治理基础内部审计模式探讨,财会通讯,11
(32)吴清华,2022,助力小企业科学可持续发展的一本佳作——读裘宗舜新作《小企业财务会计》有感,会计之友,8
(33)吴清华,2022,建立金融资产公司经济资本体系研究,会计之友,33
5、其他期刊论文
(34)吴清华,2022,金融资产公司建立经济资本体系的建议,当代金融家,10
(35)吴清华,2022,金融资产公司财富业务拓展策略探讨,当代金融家,6
(36)王平心、丁菊敏、吴清华,2022,内部审计职能之嬗变:关于公司治理的三维思索,陕西审计,4:5-6(被陕西省审计学会评为优秀论文二等奖)
(37)吴清华、丁菊敏,2022,内部控制之理论框架:业务流程观下的重新审视,陕西注册会计师,1:27-31
(38)王平心、吴清华、丁菊敏,2022,全面审计质量体系初探,陕西注册会计师,12:25-27
(39)王平心、吴清华、丁菊敏,2022,终极产权、控制与审计委员会治理绩效——一个研究我国审计委员会制度的分析框架,当代审计与经济,6:4-6
(40)裘宗舜、吴清华、丁菊敏,2022,董事制度的治理绩效:理论分析与实证证据——基于强制制度变迁背景下的考察,会计论坛,1:56-62
(41)王平心、吴清华,2022,内部审计职能之嬗变:基于公司治理的思考,陕西注册会计师,10:19-22
(42)勒小汶、吴清华,2022,产出价值法:无形资产计量新视点,江西广播电视大学学报,1:27-30
(43)王颖、王平心、吴清华,2022,审计委员会特征对上市公司盈余的影响研究,当代经济,6:101-106
(44)吴清华,2022,治理基础内部审计:一个制度分析框架——以集团公司为例,当代经济,1
(45)何燎原、吴清华,2022,房地产业模式突围,商界评论,12
(46)吴清华、郭臻,2022,股票期权制发挥作用的条件,中国审计报,11月11日
(47)吴清华,2022,试论如何改善银行业的治理结构,中国审计报,1月29日
(48)范栋华、吴清华,2022,关于我国金融机构改革的思考,中国审计报,2月4日
(49)吴清华,2022,金融资产公司建立经济资本体系的探讨,金融街8号,3
(50)吴清华,2022,中国华融财富业务拓展策略探讨,金融街8号,1
6、境内外学术网站收录的论文
(51)吴清华,2022,财务呈报质量评估:一种整合的观点——面向会计国际化的视角,Availableonlineat: (中国会计学会学术研究网)
(52)吴清华、王平心,2022,会计盈余质量:董事会微观治理绩效之考察——来自我国董事制度强制变迁背景下的经验证据,available onlineat:(中文大学公司治理研究中心网),应邀参加2022年由中文大学主办的《公司治理青年论坛》并交流论文,上海国家会计学院
(53)田高良、汪方军、吴清华,2022,终极产权、控制方式与审计委员会治理需求,available online at:中文大学公司治理研究中心网),应邀参加2022年中文大学主办的《面向大陆商学院的研究培训项目:公司治理、会计和公司财务》,上海国家会计学院
7、入选国际、国内学术研讨会论文集的论文
(54)王平心、吴清华,2022,作业成本法与目标成本规划的整合:一个分析框架,首届会计国际研讨会,应邀作大会主题报告,上海财经大学
(55)吴清华,2022,财务呈报质量评估:一种整合的观点——面向会计国际化的视角,会计国际化研讨会,安排大会分组讨论报告论文,清华大学
(56)王平心、吴清华,2022,作业价值分析与价值:一个整合框架,当代会计新发展——第五届会计与财务问题国际研讨会,应邀作大会主题报告,厦门大学
(57)吴清华、王平心,2022,董事会特征与会计盈余质量——一项基于中国上市公司的经验分析,中国会计学会2022年会研讨会,安排大会分组讨论报告论文,财经大学
(58)吴清华、王平心,2022,终极产权、控制权行使与审计委员会需求,中国会计学会2022年会研讨会,安排大会分组讨论报告论文,暨南大学
(59)吴清华,2022,终级产权、控制方式与审计委员会治理效率,中国会计学刊(CJAR)创刊学术研讨会,中山大学
(60)吴清华,2022,终极控制权、控制权行使与审计委员会治理绩效,中国第六届实证会计国际研讨会,做小组报告,厦门大学
(61)吴清华,2022,公司治理环境下内部审计运作机制研究,第十二届海峡两岸会计与财务国际研讨会,做小组报告,西安交通大学
(62)吴清华,2022,基于公司治理的内部审计:一个制度分析框架,首届中国银行业博士后论坛,做主题报告,中国工商银行
(63)吴清华,2022,控制与成本:——来自我国上市公司审计委员会治理需求与效率的证据,第五届公司治理国际研讨会,应邀做小组报告,担任会议论文评论人,南开大学
()吴清华,2022,控制与成本——来自我国上市公司审计委员会治理需求与效率的证据,学术报告,北京师范大学