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审计岗位职责
现如今,人们运用到岗位职责的场合不断增多,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。到底应如何制定岗位职责呢?以下是我为大家整理的审计岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。
1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。
2.负责复核夜审完成的各项报告,发现问题立即改正,其程序与标准如下:
审核夜审收入日报,夜审平衡表,检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确;
核对酒店各项经营活动汇总表,检查是否存在未入账的收入。
将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。
审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符,发现问题及时查找,并通知有关部门纠正。
审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减,首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准,审查原因是否清楚、合理,每笔折扣所放入的账号是否准确,若有不符合,立即调整;审核杂项收入账号是否正确,如不符合立即调整;与夜审所做的收入数额核对无误后,上交财务总监、总经理审批后存档。
3.通过《MORNINGREPORT》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确,同时检查出租率、平均房价,发现问题及时调整。
4.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。
5.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。
6.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。
7.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。
8.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。
9.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。
10.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。
11.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。
12.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。
13.对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。
14.对照电脑记录是否与实际单据相符。
15.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理财务总监。
16.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。
17.检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用,调查任何遗失账单原因。
18.核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。
19.调查跑账问题,并将所有详细资料交应收账跟进并入账。
20.复核并将夜间核数“D”(收入报告)报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账,检查信贷政策与程序执行情况;将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告,责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理财务总监,由财务经理财务总监与各有关部门商量改进。
21.将“D”报告与各有关部门报表相核对。
22.突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。
23.突击检查收银员备用金。
24.根据总出纳报表及“D”报告、编制收银员长短款报表,并送财务经理审阅。
25.编制每日报表送财务经理审阅;建立保存所有审计记录档案。
26.依据酒店有关的政策与程序,检查客用保管箱情况,编制保险箱钥匙控制表。
27.检查前台有无逾时或待处理的客人账单,查明原因并采取正确及时措施,并知会财务经理财务总监。
28.对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。
29.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。
30.督导夜审核算员工作,检查考勤,安排工作。
31.完成上级交办的其它工作。
岗位职责:
1、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作,保障公司工程建设、设备安装的质量,价格合理。
2、参与工程建设、设备安装项目前期招标,对招标程序的合规性进行过程监督。
3、负责公司工程建设、设备安装项目跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、经济签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作。
4、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的问题,提出改善建议并实施后续跟进。
5、协助审计管理岗、风险内控岗完成内控评价工作和其他领域的审计项目。
任职要求:
1、本科及以上学历,工程管理、审计、财务等相关专业;
2、工程管理、审计经验3年以上;
3、熟练掌握国家工程建设相关法律法规、精通各种调查研究鉴证方法,能够独立完成各项举报、调查工作。
4、熟悉审计方法和程序、内控评估,能够独立完成公司工程建设、设备安装等项目的内部审计、内部控制独立评价工作
5、原则性、责任心强,具有良好的职业道德和团队协作精神。
经济责任审计办公室主任
1、负责经济责任审计科的全面工作。
2、负责科室工作总体规划和考勤工作。
3、负责科员主审项目的审计业务文书审核工作。
4、组织实施和参加本科室的审计(调查)项目。
5、编写审计信息和论文。
6、完成局领导交办的其他工作。
职位介绍:
为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:
1、协助完成审计报告的检查、复核及总结工作;
2、协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;
3、完成审计函证的编制生成等;
职位要求 :
1、会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;
2、英语四级及以上水平;
3、实习期间:20xx年11月-20xx年4月末
4、出勤率不得低于95%
职责描述:
1、建立健全公司内部审计各项制度、审计工作流程;
2、根据公司要求组织实施项目审计工作,对审计发现的问题提出改进建议并监督审计整改落实:
根据公司要求,确定项目审计方向,收集相关信息,制定审计方案;
开展审计活动;
整理调查文件,提出改进建议,编制审计底稿并出具审计报告;
跟进建议执行情况;
3、 评价公司内部控制的有效性,及时纠正内部控制方面存在的问题与漏洞:
在公司内部控制相关制度的制定阶段,应相关部门提出的要求,为其提供咨询服务,评价相关制度在内部控制程序上是否存在风险;
在各项审计工作过程中关注、评估审计范围内公司内部控制的.有效性,提出改进建议;
4、开展反舞弊调查:
协助建立健全反舞弊机制。确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,设置反舞弊举报通道;
在内部审计各项过程中关注可能存在的舞弊行为;
在发现舞弊行为信号时,对舞弊行为发生的可能性及影响的重大性进行评估;
报告可能发生的舞弊行为,依据上级要求对可能存在的舞弊行为开展专项调查;
调查结束后对舞弊行为发生的原因进行分析,并针对不同的原因提供不同建议方案;
5、完成董事会和管理层委托的其他特别工作事项:
根据具体事项出具初步工作方案;
开展调查;
整理调查文件,编制审计底稿并出具审计报告。
任职要求 :
1、大学本科及以上学历,五年以上从业经验;
2、具备审计理论和财务理论基础,具备企业内控管理理论基础,具备熟练的审计实操能力,具备审慎的职业敏感性;
3、具有CPACIA中级财务证书者优先;
4、英语熟练,较强的英语阅读和翻译能力;
5、严谨、细心,善于发现问题并能及时作出判断,具有较强的安全意识和保密意识。
1、熟悉国家相关法规,熟悉掌握相关软件技能;
2、熟悉酒店财务与税收制度,能够全面掌握整套财务流程;
3、具有很强的财务,税务策划能力;
4、具有良好的沟通与表达能力,较高的专业技能,对工作严谨,认真细致,责任心强;
5、审核酒店所有收入,控制内部招待及员工用餐;
6、审核由出纳制定的每日现金收入报表;
7、根据酒店收益日报,夜审前厅收益日报,夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确;
8、编制每天收益报表;
9、编制收银员现金收益或每月报表;
10、登记每日信用卡明细,银行对账单,对信用卡进行核对。
职责:
1.按照项目计划执行IT非现场现场审计;
2.负责IT一般控制测试和应用控制测试,运用计算机辅助审计技术,完成部分实质性程序,撰写工作底稿;
3.识别和发现IT风险,诊断信息系统流程、内部控制问题,并提出建议;
4.与项目组其他成员沟通,协助解决项目中出现的问题;
5.沟通测试结果和审计发现,提出整改建议并跟踪整改结果;
6.为其他审计、咨询服务项目提供IT支持。
7、部门其他事务。
任职要求:
1、计算机软件工程信息管理、审计、财会等相关专业本科及以上学历;;
2、6年以上IT审计,至少3年团队管理经验或2年以上审计部门主管经验;
3、熟悉IT行业及审计流程;
4、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。
5、优秀的口头表达和书面表达能力,含专业技术和业务写作技巧;
6、具有中级审计(会计)或以上职称,具有注册会计师CPA、注册内审师CIA资格或IT类专业资格优先考虑。
集团审计 岗位职责
岗位职责 :
1、对集团下属地产、酒店、百货、建筑、物业公司开展财务收支审计、离任及经济责任审计工作,并提出改进管理、提高效益的建议。
2、对集团业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性进行审查和评价,并提出改善的意见和建议。
3、对违反公司规定的行为及隐含重大控制风险的事项进行专项审计调查。
任职要求 :
1、教育水平:大学财务、管理、经济类本科以上学历
2、工作经验:
5年以上财务、审计工作经验,有大型及主流房地产企业财务及内控类审计、集团管控审计(多元化业务)工作履历优先。
3、年龄:30岁左右。
4、专业要求:熟悉房地产企业开发流程,熟练使用各种办公软件和各种财务软件,熟悉企业的内审工作。
5、沟通关系(内部外部):
(1)品行优良无不良嗜好,对工作充满热情、能够承受一定工作压力,善于沟通,对待工作严谨,有良好的职业道德和敬业精神,原则性、责任心强,有团队精神,有良好的执行能力。
(2)勇于承担有挑战性的工作,主动寻求各种学习资源不断进步,擅于淘汰过时的观念方法,并能将知识迅速转换成新方法。
(3)致力于业务钻研,并总结经验教训,持续不断地改进工作方法和流程。
集团审计岗位
1、了解客户业务,分析业务数据
2、为分配的工作准备材料,抽查客户资料
3、协助审计专员完成项目各项工作
4、在项目讨论上可以清楚阐述自己的论点,逻辑思维清晰。
拓展:助理审计岗位能力
1、多方面才能:具有大局观,能够对整个组织的价值增长具有前瞻性考虑;
2、熟悉业务亲临现场:要参与和了解组织的各项业务,发现问题能够及时提出解决措施;
3、精通技术:应用专业技术知识来预防和减少风险,改进组织治理结构,提高组织的运营效率;
4、保障服务:能够根据需要即使提供后勤保障、培训和咨询等服务;
5、主导角色:在风险控制和改进组织的效果方面应积极并能够发挥领导作用。
1、负责结算数据进行提交,对回盘的成功与失败结果反馈给销客同事,对所汇划的明细进行核对;
2、对汇划所有金额与虚拟户里的金额进行核对,并进行代付操作;
3、制作每日到账明细表格;
4、总表的汇总、及每月的核对工作;
5、昨日失败客户汇总、以及债权匹配汇总;
6、以邮件方式确认客户清算状态。
岗位职责:
1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;
2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;
3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;
4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;
5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;
6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;
任职资格:
1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。
年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。
3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。
4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。
审计助理是指根据审计项目经理的安排,做工作底稿的人员。
1、按照国家法律、法规和本公司有关制度规定,对公司及所属单位的财务收支、经济效益进行内部审计监督,监督相关单位执行财务纪律和规章制度。
2、对资金、财产的安全、完整及管理情况进行审计监督。详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、手续等是否准确无误。
3、对会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性进行审计监督。
4、针对财务工作中出现问题的原因,提出改进建议和措施,并纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。
5、对长期投资、固定资产投资项目、在建工程投资项目的预算、决算和实施情况,成本和经济效益进行审计监督。
6、对公司及所属单位的领导人员任期的经济责任进行审计。
7、对公司管理层和所属单位负责人进行离任审计。
8、审阅公司的合同和其他有关经济资料,掌握情况,发现问题。
9、对公司经营管理中的重要问题和非常事件开展专项审计调查。
10、按时完成领导交给的其他工作。
工作职责:
1、负责公司的流程审计、专项审计和问题调查审计工作;
2、负责审计公司内控制度的健全性和有效性,编制内控评估报告;关注内部和外部环境变化可能带来的风险,提出风控意见;
3、负责公司审计和内控相关制度流程的制定和修订;
4、完成领导交办的其他工作.
其他要求:
1、华为16级审计岗位1年及以上经历;
2、中级会计师或审计师、注册会计师资格优先。
职责:
1、审查和评价公司内部制度的有效性和健全性,并提出改善建议;
2、对公司制度流程、各项经营活动等实施审计监督;
3、定期检查监督公司的资产管理、国家法律法规和公司财务制度的执行情况;
4、对公司的重大项目、活动进行审计调查,并予以监督;
5、审计资料整理汇总、审计(调研)报告撰写、跟进发现问题闭关改善,以及审计底稿资料归档工作。
任职要求:
1、全日制本科或以上学历;
2、审计、财务、会计等相关专业;
3、3年以上审计或财务管理工作经验;
4、掌握内部审计实务标准、程序和技术、会计准则等;
5、职业道德良好,工作责任心强,同时善于协调与沟通。
岗位职责:
1、负责承担项目的工程审计工作,了解工程项目的整体投资情况,审核概预算书
2、依据工程施工图纸、竣工资料,核对工程量、工程取费,对工程决算书进行审计
3、依据国家及公司的有关规定,对设计、施工、采购、委托监理合同进行审计
4、对需外审的工程项目作好内审及协调工作
5、对审计过程发现的问题进行相关分析
6、对审计资料进行整理归档
7、完成上级交办的其他工作
任职资格:
1、本科及以上学历
2、5年以上相关工作经验,熟悉审计、法律、工程技术等相关专业知识
3、熟悉土建、给排水、电气、设备安装工程的造价核算工作
4、具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、专业判断、文字表达能力
5、有审计事务所或中介机构工作经历优先
故事和我
审计专员岗位职责(9篇)
随着社会不断地进步,很多场合都离不了岗位职责,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,以下是我整理的审计专员岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。
岗位职责:
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、协助审计主管编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
任职资格:
1、审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历,具有注册会计师或审计师资格;
2、具有财会、审计等相关工作经验者优先;
3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;
4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
职责:
1,根据公司战略与经营目标,拟定审计计划并参与内控工作;
2,负责组织实施内部审计工作,监督检查各项内控措施的运行情况;
3,对审计结果汇报,作出整改方案并监督落实;
4,根据实际业务情况,开展专项内部审计工作;
5,采购价格的审核,采购成本控制;
6,负责部分子公司账务处理与纳税申报。
任职要求:
1.会计、审计相关专业,专科及以上学历
年以上工业企业主办会计或审计业务工作经验,有财务、会计等工作经验亦可考虑。
4.熟悉财务软件,WINDOWS相关操作,excel操作熟练。
4,品德高尚,原则性强,无不良嗜好。
职责:
1、参与研究制订其它有关规章制度。
2、制订月度审计监察工作计划,经批准后组织实施。
3、对公司及所属内部独立核算单位的月度财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。
4、定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况,提出完善控制和管理措施的建议。
任职资格:
1、3-5年财务、审计工作经验,有会计师事务所工作经历优先。
2、有财经类初级职称,有中级职称者优先。
3、熟练操作办公软件及常用财务软件。
4、保密意识良好,抗压能力强。
职责:
1.制订并完善工程审计方面的制度和流程,参与编制公司年度审计工作计划。
2.根据审计工作计划拟定工程审计项目实施方案并负责落实。
3.对本公司及其子公司的基建工程、土建维修、装修和重大技术改造、扩建、大修、检修等项目的立项、招标、概(预)算、决算和竣工交付使用进行审计监督,检查资料的真实性、完整性,工期和质量的管控情况,费用的合理性、准确性,针对发现的问题,提出相关建议,并跟进整改情况。
4.收集、整理审计证据,编制审计工作底稿,出具审计报告。
5. 负责资料归档,遵守审计职业道德和保密规定。
6. 领导交办的其他工作。
任职要求:
1. 工程类相关专业大专及以上学历,熟悉工程、造价、招投标、合同管理,具有预算员职业资格证、造价员资格证书优先。
2. 5年以上工程审计、预算造价、工厂管理、成本核算等相关工作经验,对各类技改、零星工程项目有比较系统的了解和实践经验。
3. 较强的沟通协调能力,优秀的分析问题、解决问题的能力。
4. 良好的独立工作能力、敬业精神和团队协作意识。
职责:
(1)在部门领导的直接领导下实施对项目工程预算管理工作,直接对部门领导负责;
(2)认真贯彻执行公司的各项管理规章制度,协助部门领导建立健全项目部各项管理规章制度;
(3)负责项目编制工程的施工图预、结算及工料分析,管理工作;
(4)能协助财务进行成本核算;
(5)会掌握准确的市场价格和预算价格,及时调整预、结算;
(6)负责对分管项目工程的安装工程进度款的审查;
(7)负责对竣工验收工程资料的完备性、准确性及其整理、归档管理;
(8)负责完成各级领导交办的各项临时工作。
任职资格:
1、工程造价、工程管理等专业大专及以上学历;
2、1年及以上预算工作经验,,(需住工地)具备施工现场工作经验;
3、熟悉材料和工程造价动态;
4、熟悉现行工程造价规范及操作规程;
5、责任心强,工作严谨认真,有敬业精神,能吃苦耐劳。
职责:
根据公司工程业务的实际情况,有重点的选择工程项目控制要点开展专项检查、审计工作,制定年度工程项目审计计划报经部门负责人审批,经批准后制定项目实施计划并执行。
对工程造价中的材料进行询价、监督、审核。
适时的勘验现场,进行现场测量记录,负责工程审计项目全过程(包括工程变更、进度款支付、阶段性验收、竣工验收等工作)跟踪审计工作,检查合同或协议的执行情况。
定期对制度、流程的执行情况进行检查,并审核工程项目进度款申报及结算资料。
对工程预算费用执行情况的进行审计。
审计过程中发现的问题,需要进行分析与反馈,提出改进和提高的合理化建议。
完成公司领导交待的其它相关任务。
任职要求:
1、工程技术、工程管理、工程经济等相关专业大专及以上学历,具有大型商场、SHOPPING MALL工程监理经验者优先。
2、2年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景。
3、熟悉建筑法及相关法律、法规,熟悉工程投资控制、工程造价及建筑施工管理知识。
4、有独立编制工程预算,独立完成专业工程项目内审的工作经验,熟悉工程项目管理的`关键流程。
5、具有良好的沟通能力、协调能力、应变能力及团队精神;
6、处事公正、公平,原则性强,能承受较大压力,良好的职业道德和团队协作精神。
职责:
1、了解工程项目的整体投资情况,必要时审核概预算书;
2、对工程项目的勘察、设计、施工、项目采购、建设监理等招标投标活动进行过程跟踪审计监察,项目设有标底的,对工程项目的标底进行预审 ;
3、依据国家及公司的有关规定,对设计、施工、采购、委托监理合同进行审计;
4、必要时,参与项目建设的全程跟踪审计;对合同工程的完工结算进行审计;对需要外审的工程项目作好内审及协调工作;
5、及时对审计过程发现的问题进行相关分析,并报告;
6、对建设管理的内部控制制度进行审核,提出改善意见;
7、完成上级交办的其他工作。
任职资格:
1、教育背景:土木工程、机电工程、工程管理或工程造价类本科及本科以上学历或中级专业技术任职资格。具注册造价工程师或注册建造师等资格优先。
2、工作经验:从事本专业技术、工程管理、工程审计工作三年以上,具有完整项目实施的参与经历,年龄在25岁以上。
3、培训经历:受过招标投标、工程管理、工程审计、工程预算等方面培训。
4、技能技巧:优秀的沟通、执行能力;掌握管理类基本知识;熟悉工程建设程序;对招标投标法、合同法等与工程建设相关的法律法规以及政府部门相关文件较为系统理解;能够运用审计、监察、工程、法律等知识分析问题、解决问题;具一定抗压能力,很好团队合作的能力。
英语或韩语良好。
职责:
1.在主管领导下,遵守国家法律法规、公司规章制度,依法实施审计业务。
2.审计集团各下属单位、部室等相关单位经营目标责任的履行情况。
3.集团各单位、部室主要负责人的离任审计。
4.审计集团各单位、部室内控制度的建立健全和执行情况。
5.组织做好基建、修缮工程等专项工作的财务概(预)算执行情况及决算情况的审计,并对工程材料的招采、工程签证和施工情况进行监督。
6.审计集团财务及各核算单位的财务报表、财务预决算、资金管理与使用、固定资产管理等执行情况。
7.协助主管领导做好审计前的各项准备工作,做好审计记录、审计证据的收集和调查取证工作,并编制审计报告,提出审计意见和建议。
8.负责做好审计工作的档案管理工作。
9.领导交办的其他需要审计的事项。
任职要求:
1.会计、审计专业本科或以上学历,三年以上大中型企业财务审计工作经验;
2.熟悉和掌握国家、行业的财经法规和方针政策;
3.思维敏捷,有很强的组织、协调能力和文字表达能力;
4.具有极强的财务审计分析能力;
5.严守审计纪律,恪守审计职业道德。
职责:
1、协助部门经理制定公司年度工程审计计划,独立或组织编制工程审计项目工作方案;
2、负责建立审计部工程审计制度和规范,建立工程项目的全过程合规性审计体系,以工程项目管理审计为重点,开展工程审计业务,保证项目运作过程处于可控之中;
3、参与建设项目立项、设计、招投标、合同签订等前期工作的审计监督审核。
4、负责对所有公司的工程项目进行审计,能够发现工程项目各阶段存在的问题并提出整改意见;对审计过程中发现的问题进行跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计;
5、负责编制工程审计底稿及审计报告,并向管理层进行汇报;
6、完成领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、年龄要求25-35岁之间,大专及以上学历,相关专业;
2、工作经验 六年以上土建、建安、造价工作经验,具有大型集团工程审计部、工程项目管理、工程造价咨询公司或工业建筑工程建设审计经验,一级建筑师证或者注册造价师证优先;
3、熟悉工程建筑领域相关法规法规、图集规范、清单定额,专业过硬,执行能力强;
4、熟练使用电脑、办公软件、相关行业软件(广联达、智多星、CAD等);
5、个性特征 作风正派,遵纪守法,有较强的责任心;
6、其它要求 能适应不定期出差,无不良嗜好。
升温化为友情的水降温结成爱情的冰
财务审计需要热爱本职工作,凡事踏实稳重,有刻苦耐劳的敬业精神和团队合作意识;严格遵守职业道德,能独立思考和分析问题。了解相关精彩内容请参考我为大家精心准备的财务审计的职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
财务审计的职责1
1.总公司、各分公司会计核算、会计信息资料的合规性、合法性及完整性审计;
2.总公司、各分公司财务报表季度或年度审计;
3.预算管理及执行情况审计;
4.人事与薪酬管理情况审计;
5.采购管理、工程项目管理、房屋场地租赁、车辆管理、合同管理审计;
6.实物资产管理审计(注:包括资金、固定资产、低值品);
7.经营管理绩效审计;
8.内部控制的健全性、执行的有效性审计;
9.各职能中心和分子公司负责人、及关键岗位人员的离任审计。
财务审计的职责2
1、参与制定部门年度审计计划,并负责实施;
2、对审计发现的问题改善情况进行跟踪,必要时进行跟踪审计;
3、协助部门负责人推进流程、制度和规范建设,提升审计效率和质量;
4、部门负责人交代的其他事项。
财务审计的职责3
1、编制、审核集团的合并报表并进行分析,保证集团财务信息的及时、正确、可控,确保财务分析的及时、有效;
优化财务分析系统,对集团风险点进行揭示与追踪;
2、编制集团五年长期预测:
参与年度预算表单的设计,编制、审核集团的年度预算合并,并进行分析
审核及预测区域利润目标,出具利润目标建议
对集团预算执行情况进行追踪和管理
3、拟定、更新与宣导集团会计制度及其他会计财务方面的规范性文件,建立财务系统的标准化;
4、根据财务中心的检视计划,组织规划会计部的检视,对子公司的会计核算业务进行审核,保证集团的相关制度和要求得到有效执行;
5、参与实施财务核算有关的信息化建设,协助主导部门在集团内进行推广、培训,并对财务基础数据进行维护更新;
6、编制、审核年报、中报财务信息的公开披露信息,同时关注外部财务指标,维护集团健康的财务形象;
7、为集团其他部门提供会计专业服务(财务知识培训、敬职调查、其他专项服务);
8、如有下属,培养下属,以支持他们实现业务个人目标;
并对财务体系的财务人员进行会计核算及财务分析相关知识的指导与培训
财务审计的职责4
1定期对公司的内控体系进行更新,并开展内控测试工作,包括但不限于更新风险控制矩阵、测试底稿及业务风险点;并执行审计所发现问题的跟踪程序及整改,开展风险闭环管理等持续性工作;
2在规定的时间内,高质量的完成常规审计、专项审计、离任审计、内控测试及突发性审计项目等工作。包括但不限于制定审计方案、非现场风险数据分析、现场审计工作、问题沟通、整改方案的确定及定期监控相关风险数据等,形成风险闭环的持续管理工作;
3 配合外审团队在IFRS报表审计过程中的IT审计及内控有效性测试对接工作;
4 参与部门制度修订,保证公司各业务制度的逻辑性及有效性;
5 根据内审部SOP编写项目工作底稿,记录发现的问题和证据;对问题进行分析并提出切合实际而有效的管理建议;
6 遵循内审道德标准、专业标准,以及部门内部工作程序和方法执行具体审计和咨询项目程序;
7 与各业务部门和职能部门的各级人员等中介机构的协调与沟通;
财务审计的职责5
1、工程竣工财务决算审计;
2、工程财务专项审计;
3、项目开工评审;
4、工程跟踪财务审计;
5、项目绩效评价等审计工作;
6、能独立完成分派科目审计,独立完成审计报告,辅助部门经理完成审计报告。
财务审计的职责6
1、根据公司发展战略需要,制定公司财务审计工作目标、财务审计年度 工作计划 及季度审计计划并实施;
2、建立、健全公司财务及运营审计管理办法、流程和各项规章制度;
3、组织对集团及子公司的日常财务审计及经营审计,抽查子公司账簿、凭证、授权执行,检查公司业务处理的规范性,并出具意见,发现问题及时上报处理;
4、负责集团公司及子公司的内部控制制度审计,对内控制度的执行情况进行跟踪和分析,审查内控制度的有效性,并对内部控制薄弱环节提出改正建议和措施;
5、制定年度及季度风险审计计划,并组织现场审计,并撰写审计报告;
6、监控并推进公司制度流程建设,定期进行梳理、审计,提升制度流程执行效率;
7、组织对集团异动审计制度及流程的审计,组织人员进行异动人员的审计实施并进行监督指导;
8、领导交办的其它工作。
财务审计的职责7
1、遵照公司内部审计管理制度和公司管理要求,协助部门完成公司内部财务审计工作,防范企业内部风险;
2、根据内部审计管理需要,协助制定相关审计制度,促使审计工作规范化;
3、根据内部审计计划,参与对子公司经营成果、各项财务收支、专项资金的核算和使用、财务预算、会计核算规范情况进行审计,搜集审计证据及编制审计报告,确保审计工作按时完成;
4、根据内部审计要求,指导并监督被审计部门整改工作,确保审计整改落实到位;
5、完成部门领导安排的其他事项。
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