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与君散
财务审计岗位职责(汇编15篇)
随着社会不断地进步,岗位职责使用的频率越来越高,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,以下是我为大家收集的财务审计岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
1、掌握审计和财务相关专业知识,熟悉财经、审计政策;
2、具有解决财务审计中较复杂问题的能力;
3、具有丰富的财务或审计工作实践经验,能独立组织开展项目审计工作;
4、能有效地指导低层级人员的工作。
1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;
2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理;
3、参与组织公司的年度审计工作;
4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作;
5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚;
6、完成领导临时交办的其他工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,会计、审计相关专业,具有中会计师或审计师职称以上证书,持有注册会计师或注册税务师优先;
2、具备一定的文案写作能力和语言表达能力、清晰的逻辑思维能力、良好的分析问题处理问题能力;能熟练运用计算机及相关专业软件;
3、具有房地产开发从业经验、企业内部审计工作或事务所审计工作经验优先;
4、具有良好的品德素养和职业信誉,敏锐的洞察力与分析判断能力,工作责任心强,严谨细致、为人正派、积极向上的工作态度。
1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;
2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理;
3、参与组织公司的年度审计工作;
4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作;
5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚;
6、完成领导临时交办的其他工作。
任职资格:
1、大专及以上学历,会计、审计相关专业,具有中会计师或审计师职称以上证书,持有注册会计师或注册税务师优先;
2、具备一定的文案写作能力和语言表达能力、清晰的逻辑思维能力、良好的分析问题处理问题能力;能熟练运用计算机及相关专业软件;
3、具有房地产开发从业经验、企业内部审计工作或事务所审计工作经验优先;
4、具有良好的品德素养和职业信誉,敏锐的洞察力与分析判断能力,工作责任心强,严谨细致、为人正派、积极向上的工作态度;
5、能适应短期出差。
1、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作,参与制定公司的财务制度,编制公司全年预算;
2、为酒店利益最大化,向总经理及酒店团队提供财务支持,建议及专业意见。
3、监督工资基金计划,审核工资、奖金发放;
财务审计专家 岗位职责
职责描述 :
1、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;
2、对财务收支、经营活动进行审计;
3、组织专项审计,对重大经济项目进行审计;
4、根据管理层安排,对必要岗位人员实施离任经责审计;
5、对提升公司收益及降低损失的事项提出管理建议。
任职要求 :
1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;
2、8年以上相关工作经验;
3、具有中国注册会计师(CPA)、美国注册会计师(AICPA)、国际内部审计师(CIA)或其他专业资格者优先;
4、有从事互联网金融行业工作经历优先;
5、参与过赴美上市工作经验优先。
财务审计专家岗位
职位信息
1、根据公司财务相关制度,制定公司财务合规制度和合规流程;
2、负责对所有涉及的审计事项,提出处理意见和建议;
3、负责检查财务部相关人员因离职时的离任审计工作,交接审计工作;
4、负责对公司财务收支和经营活动进行系统的内部审计监督;
5、做好有关审计材料的原始调查和收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护企业合法权益;
6、对检查中发现的财务风险进行预警并及时汇报,编写内部审计报告,提出财务管理合理化建议,并督促财务部制定整改措施,做好合规工作。
任职要求:
1、熟练应用财务软件、办公软件、PPT制作等大专及以上学历,财务类会计或者审计专业。
2、持有会计师、审计师等初、中级职称证件,有商业地产、物业管理工作经验优先。
3、正直、担当、做事稳重细心、严谨、有责任心。
4、已在具有一定规模的公司担任审计经理(主管)职位、专业能力较高。
5、熟悉内部审计流程和方法,熟悉审计数据分析,有良好的内控常识。
集团审计 岗位职责
岗位职责 :
1、对集团下属地产、酒店、百货、建筑、物业公司开展财务收支审计、离任及经济责任审计工作,并提出改进管理、提高效益的建议。
2、对集团业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性进行审查和评价,并提出改善的意见和建议。
3、对违反公司规定的行为及隐含重大控制风险的事项进行专项审计调查。
任职要求 :
1、教育水平:大学财务、管理、经济类本科以上学历
2、工作经验:
5年以上财务、审计工作经验,有大型及主流房地产企业财务及内控类审计、集团管控审计(多元化业务)工作履历优先。
3、年龄:30岁左右。
4、专业要求:熟悉房地产企业开发流程,熟练使用各种办公软件和各种财务软件,熟悉企业的内审工作。
5、沟通关系(内部外部):
(1)品行优良无不良嗜好,对工作充满热情、能够承受一定工作压力,善于沟通,对待工作严谨,有良好的职业道德和敬业精神,原则性、责任心强,有团队精神,有良好的执行能力。
(2)勇于承担有挑战性的工作,主动寻求各种学习资源不断进步,擅于淘汰过时的观念方法,并能将知识迅速转换成新方法。
(3)致力于业务钻研,并总结经验教训,持续不断地改进工作方法和流程。
集团审计岗位
工作职责:
1、负责对公司体系内的财务收支、工程项目等进行专项审计;
2、按照上市公司要求,对募集资金使用、关联交易、关联方资金占用等进行专项审计;
3、梳理、完善业务流程和制度,对公司内控体系实施评估;
4、负责公司大数据比对及管理人员工作,降低操作风险;
5、协助领导进行其他专项审计规范工作。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,财务或审计专业优先;
2、具有5年以上工作经验,有审计事务所工作经验优先;
3、具有较强的沟通能力、文字表达能力。
岗位职责 :
1、参与制定财务审计制度及流程;
2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;
3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并追踪整改落实情况;
4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。
任职资格 :
1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验;
2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先;
3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目;
4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强的财务分析能力。
岗位要求 :
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:不限
职位描述 :
1、对项目组进行组织与管理,完成各类评估项目;
2、收集与资产评估相关的行业资料,维护公司的客户资源;
3、培养和指导项目组人员。
职位要求 :
1、资产评估、财会、机械设备相关专业,全日制本科以上学历;
2、三年以上资产评估机构从业经验;
3、具有执业注册资产评估师执业资格;
4、有良好的学习能力、沟通能力和团队协作能力,有责任心和敬业精神。
1、财管、会计专业毕业,拥有中级职称优先;
2、英语六级,口语流利,能与外方客户正常交流(包括邮件及面对面交流)。
3、具备一定的财务、税务经验、若具体涉外税收经验,则更佳。
4、条件优异者,待遇不受上述限制,可面谈。
1、实施内部财务费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作
2、实施子公司季度财务审计,包括但不限于货票款数据,将重大审计发现进行上报
3、参与实施营销财务相关的专项审计
4、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议
5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作
6、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告
7、协助外部审计进行上市公司年度审计报告的出具
1、督促酒店建立健全财务核算制度,检查财务制度的执行情况,对财务核算工作的质量进行监督。
2、督促酒店建立健全财务管理制度,完善财务监督机制,检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况,对财务活动的合法性进行监督。
3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案,资金使用和调度计划,筹资、融资和投资计划,利润分配或弥补亏损方案。
4、对公司税收进行整理筹划与管理。
5、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
6、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。
7、审核酒店财务报告,评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起,共同对财务报表和报告的质量负责。
8、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性(对外、对外)支出;对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。
任职资格:
1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先;
2、五年以上房地产财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;
3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;
4、对房地产经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;
5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;
6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。
岗位职责:
1、根据部门制定的年度计划针对不同的审计项目编制具体的审计方案;
2、根据审计计划负责内部审计项目的`具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;
3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;
4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性。
1、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作;
2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴;
3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理;
4、完成上级交办的其他工作。拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作经验;
5、具备独立处理审计、往来相关业务的能力;
岗位职责 :
1、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
2、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行内部审计,检查公司资金、财务状况;
3、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;
4、完成公司交办的其他工作。
二、 任职要求
1、具备良好的分析及逻辑思维能力,优秀的职业判断能力,较强的组织沟通能力,具有很强的原则性,良好的职业素养与品德操守,较好的团队合作精神;
2、熟悉会计准则,对内部控制、内部审计、业务流程以及风险和合规性程序的审阅有深刻了解;
3、2年以上外审或内审工作经验,年龄28-45岁;
4、经济学、法务、审计相关专业,本科及以上学历,具有会计上岗证。
岗位职责:
1、学历专业:财务审计类相关专业,本科以上学历,英语四级以上;
2、工作经验:有3年以上内部控制或财务管理工作经验;具有会计师事务所工作经验和注册会计师证者优先;
3、具有良好的分析总结能力,有较强的沟通能力和学习能力。
4、工作细心,责任心强,较强的服务意识和团队合作精神。
任职资格:
1、评价公司各项制度的健全性和有效性,推动完善内部控制体系的建设;
2、定期开展风险评估工作,识别和梳理风险点,提出风险应对策略,并跟踪改善情况;
3、定期评估公司业务流程的设计和运行,提出优化和改善建议;
4、持续关注重点业务领域的关键控制点,评价其业务控制的有效性;
5、定期出具内部控制检查报告,重大内控缺陷及时报告管理层;
6、负责内控培训宣贯,提高全员内控意识和能力。
你怎么知我情深
审计岗位职责
现如今,人们运用到岗位职责的场合不断增多,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。到底应如何制定岗位职责呢?以下是我为大家整理的审计岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。
1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。
2.负责复核夜审完成的各项报告,发现问题立即改正,其程序与标准如下:
审核夜审收入日报,夜审平衡表,检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确;
核对酒店各项经营活动汇总表,检查是否存在未入账的收入。
将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。
审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符,发现问题及时查找,并通知有关部门纠正。
审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减,首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准,审查原因是否清楚、合理,每笔折扣所放入的账号是否准确,若有不符合,立即调整;审核杂项收入账号是否正确,如不符合立即调整;与夜审所做的收入数额核对无误后,上交财务总监、总经理审批后存档。
3.通过《MORNINGREPORT》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确,同时检查出租率、平均房价,发现问题及时调整。
4.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。
5.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。
6.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。
7.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。
8.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。
9.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。
10.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。
11.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。
12.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。
13.对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。
14.对照电脑记录是否与实际单据相符。
15.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理财务总监。
16.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。
17.检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用,调查任何遗失账单原因。
18.核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。
19.调查跑账问题,并将所有详细资料交应收账跟进并入账。
20.复核并将夜间核数“D”(收入报告)报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账,检查信贷政策与程序执行情况;将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告,责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理财务总监,由财务经理财务总监与各有关部门商量改进。
21.将“D”报告与各有关部门报表相核对。
22.突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。
23.突击检查收银员备用金。
24.根据总出纳报表及“D”报告、编制收银员长短款报表,并送财务经理审阅。
25.编制每日报表送财务经理审阅;建立保存所有审计记录档案。
26.依据酒店有关的政策与程序,检查客用保管箱情况,编制保险箱钥匙控制表。
27.检查前台有无逾时或待处理的客人账单,查明原因并采取正确及时措施,并知会财务经理财务总监。
28.对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。
29.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。
30.督导夜审核算员工作,检查考勤,安排工作。
31.完成上级交办的其它工作。
岗位职责:
1、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作,保障公司工程建设、设备安装的质量,价格合理。
2、参与工程建设、设备安装项目前期招标,对招标程序的合规性进行过程监督。
3、负责公司工程建设、设备安装项目跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、经济签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作。
4、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的问题,提出改善建议并实施后续跟进。
5、协助审计管理岗、风险内控岗完成内控评价工作和其他领域的审计项目。
任职要求:
1、本科及以上学历,工程管理、审计、财务等相关专业;
2、工程管理、审计经验3年以上;
3、熟练掌握国家工程建设相关法律法规、精通各种调查研究鉴证方法,能够独立完成各项举报、调查工作。
4、熟悉审计方法和程序、内控评估,能够独立完成公司工程建设、设备安装等项目的内部审计、内部控制独立评价工作
5、原则性、责任心强,具有良好的职业道德和团队协作精神。
经济责任审计办公室主任
1、负责经济责任审计科的全面工作。
2、负责科室工作总体规划和考勤工作。
3、负责科员主审项目的审计业务文书审核工作。
4、组织实施和参加本科室的审计(调查)项目。
5、编写审计信息和论文。
6、完成局领导交办的其他工作。
职位介绍:
为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:
1、协助完成审计报告的检查、复核及总结工作;
2、协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;
3、完成审计函证的编制生成等;
职位要求 :
1、会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;
2、英语四级及以上水平;
3、实习期间:20xx年11月-20xx年4月末
4、出勤率不得低于95%
职责描述:
1、建立健全公司内部审计各项制度、审计工作流程;
2、根据公司要求组织实施项目审计工作,对审计发现的问题提出改进建议并监督审计整改落实:
根据公司要求,确定项目审计方向,收集相关信息,制定审计方案;
开展审计活动;
整理调查文件,提出改进建议,编制审计底稿并出具审计报告;
跟进建议执行情况;
3、 评价公司内部控制的有效性,及时纠正内部控制方面存在的问题与漏洞:
在公司内部控制相关制度的制定阶段,应相关部门提出的要求,为其提供咨询服务,评价相关制度在内部控制程序上是否存在风险;
在各项审计工作过程中关注、评估审计范围内公司内部控制的.有效性,提出改进建议;
4、开展反舞弊调查:
协助建立健全反舞弊机制。确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,设置反舞弊举报通道;
在内部审计各项过程中关注可能存在的舞弊行为;
在发现舞弊行为信号时,对舞弊行为发生的可能性及影响的重大性进行评估;
报告可能发生的舞弊行为,依据上级要求对可能存在的舞弊行为开展专项调查;
调查结束后对舞弊行为发生的原因进行分析,并针对不同的原因提供不同建议方案;
5、完成董事会和管理层委托的其他特别工作事项:
根据具体事项出具初步工作方案;
开展调查;
整理调查文件,编制审计底稿并出具审计报告。
任职要求 :
1、大学本科及以上学历,五年以上从业经验;
2、具备审计理论和财务理论基础,具备企业内控管理理论基础,具备熟练的审计实操能力,具备审慎的职业敏感性;
3、具有CPACIA中级财务证书者优先;
4、英语熟练,较强的英语阅读和翻译能力;
5、严谨、细心,善于发现问题并能及时作出判断,具有较强的安全意识和保密意识。
1、熟悉国家相关法规,熟悉掌握相关软件技能;
2、熟悉酒店财务与税收制度,能够全面掌握整套财务流程;
3、具有很强的财务,税务策划能力;
4、具有良好的沟通与表达能力,较高的专业技能,对工作严谨,认真细致,责任心强;
5、审核酒店所有收入,控制内部招待及员工用餐;
6、审核由出纳制定的每日现金收入报表;
7、根据酒店收益日报,夜审前厅收益日报,夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确;
8、编制每天收益报表;
9、编制收银员现金收益或每月报表;
10、登记每日信用卡明细,银行对账单,对信用卡进行核对。
职责:
1.按照项目计划执行IT非现场现场审计;
2.负责IT一般控制测试和应用控制测试,运用计算机辅助审计技术,完成部分实质性程序,撰写工作底稿;
3.识别和发现IT风险,诊断信息系统流程、内部控制问题,并提出建议;
4.与项目组其他成员沟通,协助解决项目中出现的问题;
5.沟通测试结果和审计发现,提出整改建议并跟踪整改结果;
6.为其他审计、咨询服务项目提供IT支持。
7、部门其他事务。
任职要求:
1、计算机软件工程信息管理、审计、财会等相关专业本科及以上学历;;
2、6年以上IT审计,至少3年团队管理经验或2年以上审计部门主管经验;
3、熟悉IT行业及审计流程;
4、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。
5、优秀的口头表达和书面表达能力,含专业技术和业务写作技巧;
6、具有中级审计(会计)或以上职称,具有注册会计师CPA、注册内审师CIA资格或IT类专业资格优先考虑。
集团审计 岗位职责
岗位职责 :
1、对集团下属地产、酒店、百货、建筑、物业公司开展财务收支审计、离任及经济责任审计工作,并提出改进管理、提高效益的建议。
2、对集团业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性进行审查和评价,并提出改善的意见和建议。
3、对违反公司规定的行为及隐含重大控制风险的事项进行专项审计调查。
任职要求 :
1、教育水平:大学财务、管理、经济类本科以上学历
2、工作经验:
5年以上财务、审计工作经验,有大型及主流房地产企业财务及内控类审计、集团管控审计(多元化业务)工作履历优先。
3、年龄:30岁左右。
4、专业要求:熟悉房地产企业开发流程,熟练使用各种办公软件和各种财务软件,熟悉企业的内审工作。
5、沟通关系(内部外部):
(1)品行优良无不良嗜好,对工作充满热情、能够承受一定工作压力,善于沟通,对待工作严谨,有良好的职业道德和敬业精神,原则性、责任心强,有团队精神,有良好的执行能力。
(2)勇于承担有挑战性的工作,主动寻求各种学习资源不断进步,擅于淘汰过时的观念方法,并能将知识迅速转换成新方法。
(3)致力于业务钻研,并总结经验教训,持续不断地改进工作方法和流程。
集团审计岗位
1、了解客户业务,分析业务数据
2、为分配的工作准备材料,抽查客户资料
3、协助审计专员完成项目各项工作
4、在项目讨论上可以清楚阐述自己的论点,逻辑思维清晰。
拓展:助理审计岗位能力
1、多方面才能:具有大局观,能够对整个组织的价值增长具有前瞻性考虑;
2、熟悉业务亲临现场:要参与和了解组织的各项业务,发现问题能够及时提出解决措施;
3、精通技术:应用专业技术知识来预防和减少风险,改进组织治理结构,提高组织的运营效率;
4、保障服务:能够根据需要即使提供后勤保障、培训和咨询等服务;
5、主导角色:在风险控制和改进组织的效果方面应积极并能够发挥领导作用。
1、负责结算数据进行提交,对回盘的成功与失败结果反馈给销客同事,对所汇划的明细进行核对;
2、对汇划所有金额与虚拟户里的金额进行核对,并进行代付操作;
3、制作每日到账明细表格;
4、总表的汇总、及每月的核对工作;
5、昨日失败客户汇总、以及债权匹配汇总;
6、以邮件方式确认客户清算状态。
岗位职责:
1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;
2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;
3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;
4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;
5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;
6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;
任职资格:
1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。
年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。
3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。
4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。
审计助理是指根据审计项目经理的安排,做工作底稿的人员。
1、按照国家法律、法规和本公司有关制度规定,对公司及所属单位的财务收支、经济效益进行内部审计监督,监督相关单位执行财务纪律和规章制度。
2、对资金、财产的安全、完整及管理情况进行审计监督。详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、手续等是否准确无误。
3、对会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性进行审计监督。
4、针对财务工作中出现问题的原因,提出改进建议和措施,并纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。
5、对长期投资、固定资产投资项目、在建工程投资项目的预算、决算和实施情况,成本和经济效益进行审计监督。
6、对公司及所属单位的领导人员任期的经济责任进行审计。
7、对公司管理层和所属单位负责人进行离任审计。
8、审阅公司的合同和其他有关经济资料,掌握情况,发现问题。
9、对公司经营管理中的重要问题和非常事件开展专项审计调查。
10、按时完成领导交给的其他工作。
工作职责:
1、负责公司的流程审计、专项审计和问题调查审计工作;
2、负责审计公司内控制度的健全性和有效性,编制内控评估报告;关注内部和外部环境变化可能带来的风险,提出风控意见;
3、负责公司审计和内控相关制度流程的制定和修订;
4、完成领导交办的其他工作.
其他要求:
1、华为16级审计岗位1年及以上经历;
2、中级会计师或审计师、注册会计师资格优先。
职责:
1、审查和评价公司内部制度的有效性和健全性,并提出改善建议;
2、对公司制度流程、各项经营活动等实施审计监督;
3、定期检查监督公司的资产管理、国家法律法规和公司财务制度的执行情况;
4、对公司的重大项目、活动进行审计调查,并予以监督;
5、审计资料整理汇总、审计(调研)报告撰写、跟进发现问题闭关改善,以及审计底稿资料归档工作。
任职要求:
1、全日制本科或以上学历;
2、审计、财务、会计等相关专业;
3、3年以上审计或财务管理工作经验;
4、掌握内部审计实务标准、程序和技术、会计准则等;
5、职业道德良好,工作责任心强,同时善于协调与沟通。
岗位职责:
1、负责承担项目的工程审计工作,了解工程项目的整体投资情况,审核概预算书
2、依据工程施工图纸、竣工资料,核对工程量、工程取费,对工程决算书进行审计
3、依据国家及公司的有关规定,对设计、施工、采购、委托监理合同进行审计
4、对需外审的工程项目作好内审及协调工作
5、对审计过程发现的问题进行相关分析
6、对审计资料进行整理归档
7、完成上级交办的其他工作
任职资格:
1、本科及以上学历
2、5年以上相关工作经验,熟悉审计、法律、工程技术等相关专业知识
3、熟悉土建、给排水、电气、设备安装工程的造价核算工作
4、具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、专业判断、文字表达能力
5、有审计事务所或中介机构工作经历优先
连情也做作
内部审计师的职业规划范文
时光在流逝,从不停歇;万物在更新,而我们在成长,你是否每天忙碌,但成果有限,让我们对今后的职业发展方向做个计划吧。但是你知道怎样才能写的好吗?下面是我帮大家整理的内部审计师的职业规划范文,欢迎阅读与收藏。
一.内部审计师:过去与现在
XX年,美国安然和全球其他因会计欺诈而垮台的公司导致投资者蒙受了巨大的损失,为此美国迅速出台了以提高公司信息披露质量、保护投资者为宗旨的《萨班斯法案》。其他国家也以立法或监管法令的形式通过了类似的规定。这些法规均要求企业制定严格的财务与其他方面的控制政策和措施以消除发生所谓“财务违规行为”(会计上对财务数据错报的委婉说法)的可能性,无论这些行为是否是无心之失。
《萨班斯法案》中有一条款,即302节,尤其让企业的高管们寝食难安:他们必须证实向投资者和其他利益相关者报送的财务数据的准确性。如数据其后被证明不准确或带有欺诈性质;那么不仅仅是企业,这些高管个人也必须承担相应责任,他们可能会面临支付巨额罚金的民事责任或者锒铛入狱的刑事责任。因此,在这一背景下,内部审计师成为公司财务活动中不可或缺的明星角色也就不足为奇了。
现在,首席财务官报出的数据都会经过内部审计师的`审查,这些数据不再只是企业高管急切希望分析师接受的美丽幻想。经此内审一关,明智的分析师就大可以对企业的数据放宽心了。
二.摆弄数字的人
许多人认为内部审计工作仅仅是与企业的各种数据打交道。而且从历史上看,内部审计关注的第一要务是控制:既关注财务控制,也关注管理一家企业所涉及的从制造到信息技术再到人力资源和隐私等其他几乎所有非财务流程的控制。
然而,内部审计的真正目标是使执行这项工作的人能够首先被视为风险管理者。他们的职责远非检查财务数据的准确性以及产生这些数据的电子系统和其他系统所能概括。控制只不过是内部审计人员所肩负的各项职责中的一个方面。
摆在内部审计人员面前的持续争论是企业应当如何进行企业风险管理(erm),即企业需要制定出一套独一的战略来管理其面对的所有风险。这些风险既包括传统意义上可投保或者能够通过期货合约或衍生品对冲的风险,也包括诸如企业声誉、经营、法律、人力资源、供应链等其它方面的风险。
三.内部审计师的职业道路
企业在提供关于其财务健康的真实信息时需要遵守各项规章,而这并非易事。许多学生受到帮助企业完成此一艰巨任务的宏愿感召、投身于内部审计职业。还有许多人则因为对大型组织中采用的确保日常经营活动顺利开展的各种系统和流程抱有兴趣而选择从事内审工作。
在雇主方面,自若干年前上市公司重大会计丑闻曝光后,有越来越多的企业开始雇用内部审计师。据美国劳工部预计,XX年至20xx年间会计与审计职位数的增长预计将达18%。
除了要求具备金融或会计学士学位外,许多公司还要求应聘者拥有工商管理硕士(mba)和注册会计师(certified public accountant,cpa)以及或注册内部审计师(certified internal auditor,cia)证书。
在XX年《萨班斯法案》出台后,上市公司分派给受雇的内部审计师的第一桩工作就是执行该法案的各项具体要求。随着安然等公司会计丑闻风波的渐渐平息,现在的内部审计师很幸运的不用再为此耗费过多的精力了。
四.结语
内部审计职位数的预计增长意味着选择这一职业道路的个人将会有光明的前景。尽管职业生涯的发展需要财力、人力的投入,但内部审计工作也提供了与高级管理层共事、了解组织中不同职能领域和到各地出公差的良机。虽然内部审计工作并不那么光彩夺目,但毋庸置疑,从事这项工作的专业人士在任何组织中都会备受尊崇。