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微卷的长发
审计总监需要具备较强的工作责任心,同时具备良好的沟通、组织、协调能力及文字表达能力。以下是我精心收集整理的审计总监工作职责篇,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。
审计总监工作职责篇1
1.制定集团的财务目标、政策及操作程序,并根据授权向董事会报告;
2.建立健全集团财务系统的组织结构,设置岗位,明确职责,保障财务会计信息质量,降低经营管理成本,保证信息通畅,提高工作效率;
3.对集团的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效的措施予以防范;
4.建立健全集团内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务战略制定、财务管理及内部控制工作;
5.协调集团同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护企业利益;
6.审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;
7.确保集团财务体系的高效运转;组织并具体推动集团年度经营预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作;
8.根据集团实际经营状况,制定有效的融资策略及计划,利用各种财务手段,确保公司最优资本结构;
9.完成董事会交办的其他临时工作。
审计总监工作职责篇2
(1)全面负责审计法务工作,负责集团及所属企业的审计管理,建立健全集团法律事务管理体系和制度流程,为集团日常经营业务和重大决策提供法律咨询、合规建议及风险分析、审计数据支持;
(2)制定集团内部审计计划,并开展内部审计工作;
(3)负责对集团所属企业内部控制制度的健全性和有效性进行评价,并检查执行情况;
(4)建立集团及下属企业的法律管理制度及下属企业法律风险控制流程;
(5)负责股权变动、改制等相关评估事项的中介机构选聘、联系协调工作;
(6)完成领导交办的其他工作。
审计总监工作职责篇3
1、负责建立、健全公司的审计内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,并在推动实施过程中不断改进。
2、负责组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段。
3、负责组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风险控制需要确定审计关键工作。
3、负责制订审计工作目标和具体的工作计划,根据计划组织开展内部例行审计工作,规避运营过程中的风险,推动管理提升。
4、负责组织实施公司的管理、财务、高管离任等专项审计和例行审计工作。
5、负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设工作,指导、推动团队人才梯队的建设工作,构建部门人员考核评价指标,对部门人员进行考核评价,落实绩效反馈。
6、领导交办的其他工作。
审计总监工作职责篇4
1、协助上级制订审计的管理制度和细则,组织编制审计计划和审计方案;
2、组织开展集团月度例行审计工作,对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;
3、按照年度项目审计计划,组织开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计,发现薄弱点,提出改善建议;
4、视情组织开展专项审计、专案审计和财物收支审计;
5、组织编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
6、对接、配合集团聘请的外部审计机构;
7、跟踪监控集团财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断运行效率;
8、会同其他部门查处集团滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物和经济犯罪的情况;
9、管理下属团队,包括部门预算、团队成员分工、计划的制定与落实、下属员工的指导监督和考核、团队建设等;
10、完成上级领导临时安排的工作任务。
审计总监工作职责篇5
1、全面负责公司审计日常管理工作,完善公司内部审计制度;
2、制定年度审计工作计划,组织开展各类审计项目;
3、跟踪后续,提出整改措施并督促整改。
审计总监工作职责篇6
1根据年度审计工作计划,实施各项审计工作。
2根据具体审计项目要求,编制审计实施方案,并按计划推进现场审计工作。
3根据审计发现,完成审计报告的编制并及时与被审计单位沟通审计结果。
4跟踪审计意见的落实和整改情况,定期形成复审整改报告。
5负责对举报、投诉事项进行核实,根据实际情况开展审计调查工作。
6负责开展公司内部授权体系以及关键业务流程的评估工作,并及时进行优化、完善。
7负责开展公司风险评估工作,梳理高风险业务流程并编制风控手册。
8负责项目完成后审计文件归档和统计工作。
9完成领导交办的其他事项。
审计总监工作职责篇7
1、 按照《内部审计准则》的要求,建立和健全公司内部审计制度,制定内部审计规程或方法。
2、 对外兼并收购项目的审计调查,参与公司参股拟上市项目的财务规范工作。
2.对公司的财务计划,财务决算,财务收入及其他有关的经济活动进行审计监督。
3.对公司及所属单位的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督。
4.对公司的经营管理和经营绩效进行审计监督,评价。要求:5年以上审计工作经验。熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,具备一定的企业管理、法律等综合知识;较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。
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国企总审计师是国企内审职业中的最高级别,是国有企业内部的高级管理职位之一,属于国企高管的重要职位。具体属于企业内控管理岗位。总审计师主要负责企业的审计管理工作,包括审核公司的财务报表、内部控制、风险管理、企业合规性等。总审计师职位高低与该职位所承担的责任和拥有的权力相关。由于审计工作对企业运营和财务稳健性的重要性,总审计师在公司内的地位相对比较高,拥有比较丰富的管理和决策权限,通常属于董事会或管理层成员之一。此外,总审计师的薪资待遇相对较高,通过行业不同,大部分总审计师的平均薪资待遇在20万-100万之间。需要注意的是,总审计师职位的重要性和高低并不只取决于职位名称,而是涉及到多方面的因素。总审计师的能力、经验、专业知识、职业道德等方面的素质也都是至关重要的。总之,总审计师职位是国有企业内部的高级管理职位之一,拥有相对较高的地位和薪资待遇。
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内部审计总监:是负责公司内部审计工作的公司管理层或公司管理人员。岗位职责:负责根据董事会或审计委员会的部署,拟定审计工作计划,报经董事会或审计委员会批准后制定审计方案;负责组织实施内部审计工作;负责于审计终结后,出具书面审计报告,并报送董事会或审计委员会;监督检查财务预算的执行情况;监督审计结果的落实;完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;负责与董事会或审计委员会的日常沟通;配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;参与公司重大投资决策,负责与各外部相关单位建立良好合作关系;完成董事会或审计委员会交办的其他工作。完成董事会或审计委员会交办的其他工作。大成方略企业审计总监高级研修班课程全国独创的课程体系集合了北京财税研究院、南京审计大学、大成方略多重优势资源,为审计人才倾力打造了一个更加专业、实效、便捷的学习通道。在课程体系方面,2020年企业审计总监高级研修班在多年的授课基础上全面优化升级,特设国家治理与国家审计、现代内审发展趋势与对策、审计方法技巧与创新、大数据下的审计数据分析、风险管理审计与实务操作、舞弊审计实务与案例分析、审计案例与分析、内部控制制度评价与审计、家族企业传承与内控框架、集团审计项目设计与风险评估、审计组织审计沟通与领导艺术等课程,帮助学员构建系统化的知识体系。在师资力量方面,由业内知名学者教授及业界精英坐镇的“钻石级师资阵容”,可以带领每一位学员更加深刻地理解每一个知识点。同时,企业审计总监高级研修班采用线上讲师定时授课、及时答疑解析、线下班定期面授等教学形式,让学员更灵活便捷地在课堂内外收听名师专家的指导,帮助学员更高效、快速地吃透课程内容的同时获得更多的实战能力。在交流学习方面,企业审计总监高级研修班学员均为来自各行各业的财务精英。课上共同聆听名师授课,课下还能共同讨论交流,更有助于学员开拓视野,结识更多高端人脉资源,彼此进行有价值的信息共享,真正进入一个高质量的“精英学习圈”。